您好,這個(gè)差異沒影響,是稅務(wù)與會(huì)計(jì)口徑問題,
酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人,之前三個(gè)季度增值稅申報(bào)都沒有申報(bào)未開票收入,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)申報(bào)表上的收入和利潤(rùn)表上的收入對(duì)不上,利潤(rùn)表上的金額大于申報(bào)表上的收入金額。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才好
老師,您好,稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬時(shí),借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問這個(gè)報(bào)增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤(rùn)表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對(duì)不上,要怎么做?
1??未開票收入,填在增值稅申報(bào)表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
增值稅申報(bào)表里面這個(gè)二手車報(bào)了無票收入,增值稅申報(bào)表跟我的賬目里面收入對(duì)不上,差了這個(gè)二手車的那個(gè)金額,那季度要還所得稅嗎,急急急
老師累計(jì)折舊月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
為什么導(dǎo)出來的年報(bào),看不到數(shù)字呢
老師您好,金蝶kis有些圖標(biāo)怎么是灰色的?不能用
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳,暫估成本估多了,差額怎么做分錄,還有就是匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)了
老師,請(qǐng)問公司邀請(qǐng)外部人員指導(dǎo)產(chǎn)品陳列事宜,由此產(chǎn)生的車費(fèi)住宿費(fèi),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝
分公司企業(yè)所得稅匯算清繳中獨(dú)立核算的,主要股東及分紅情況怎么樣填寫
老師,24年的費(fèi)用未取得發(fā)票,所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增了,之后取得發(fā)票了,稅務(wù)上怎么處理呀
現(xiàn)在有個(gè)情況是這種,我們與車主簽訂汽車租賃合同,車主個(gè)人自己與加油站拉貨,沒來公司開票就與加油站私下現(xiàn)金結(jié)賬,現(xiàn)稅局查到我們公司說是要我們配合查加油站的賬,現(xiàn)我們我們要怎么處理
老師 稅局系統(tǒng)里開給我們的有普票也有專票 但是目前沒人報(bào)銷,沒有支出,這個(gè)怎么做賬
那數(shù)據(jù)對(duì)不上會(huì)不會(huì)讓更正申報(bào)啊
您好,不會(huì)的,稅會(huì)差異正常
好的 謝謝老師
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持