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老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤(rùn)表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對(duì)不上,要怎么做?

2023-01-06 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 09:48

您好,這個(gè)差異沒影響,是稅務(wù)與會(huì)計(jì)口徑問題,

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快賬用戶3858 追問 2023-01-06 09:51

那數(shù)據(jù)對(duì)不上會(huì)不會(huì)讓更正申報(bào)啊

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:51

您好,不會(huì)的,稅會(huì)差異正常

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快賬用戶3858 追問 2023-01-06 09:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:52

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,這個(gè)差異沒影響,是稅務(wù)與會(huì)計(jì)口徑問題,
2023-01-06
沒事兒,不一致的話也沒有什么影響的。
2022-03-31
你好,填寫附表1 未開發(fā)票收入下面就可以6%服務(wù)一欄
2022-01-11
你好這個(gè)是不一樣你改為其他業(yè)務(wù)收入這樣就一致了
2021-07-01
你好! 下次申報(bào)增值稅時(shí),把差額補(bǔ)申報(bào)了,就可以了
2020-12-21
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