學(xué)員你好,返利應(yīng)該是你們收入的一部分,要做收入報(bào)稅的
你好老師,我公司是一般納稅人,主營(yíng)汽車(chē)維修與汽車(chē)配件批發(fā),每個(gè)季度廠家會(huì)給我們一定金額的返利,返利的金額在我們應(yīng)付的配件款中扣除,且廠家給我們開(kāi)票的金額是扣除返利后的金額,數(shù)量不變,單價(jià)上做了折扣,這種我應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢
老師我們公司的車(chē)輛維修,比如維修費(fèi)用是5000,保險(xiǎn)公司報(bào)了2000,我們自己支付了3000,維修廠發(fā)票開(kāi)給我們也是開(kāi)的3000,那么我們做帳的時(shí)候是按照3000入賬還是5000呢?
老師,我公司是建筑公司,有一個(gè)幕墻項(xiàng)目是別公司做的,工程完工后有一個(gè)質(zhì)保金和維修費(fèi),那個(gè)公司完工后就沒(méi)有維修而是讓我公司去做的維修,現(xiàn)在我們申請(qǐng)業(yè)主把扣那個(gè)公司的質(zhì)保金付給我們,那個(gè)公司已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,也同意將這筆錢(qián)轉(zhuǎn)我公司,現(xiàn)在我們公司還要開(kāi)發(fā)票嗎?如果不開(kāi)票要怎么做主業(yè)才可以把錢(qián)轉(zhuǎn)給我公司?
老師,我們是維修廠,保險(xiǎn)公司每次把維修費(fèi)和返利一起對(duì)公轉(zhuǎn)給我們,維修費(fèi)做收入,那返利怎么入賬,需要開(kāi)票申報(bào)繳稅嗎?
老師好,我們是小規(guī)模售后維修公司,開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)維修費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有成本,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng),那結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開(kāi)13%,八月份開(kāi)始開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成了13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫(xiě)
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問(wèn)一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口美國(guó)設(shè)備調(diào)試的技術(shù)服務(wù)費(fèi),在美國(guó)的跨境服務(wù)費(fèi)開(kāi)票是按免稅,還是0%稅率可以出口退稅的
老師,請(qǐng)問(wèn)再生資源反向開(kāi)票,需要代扣個(gè)稅嗎?
公司基本戶(hù)先收到了某員工的個(gè)稅費(fèi),后面又基本戶(hù)繳納稅費(fèi),分錄怎么做,我一個(gè)分錄借銀行貸其他應(yīng)付, 后面一個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅,貸銀行
老師麻煩告訴我一下,關(guān)于印花稅法中規(guī)定的:企業(yè)與個(gè)人簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,不交印花稅的 具體 文件是哪個(gè)。
個(gè)稅申報(bào)表中有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬,分錄怎么做,跟工資薪金一起入可以嗎
老師,我們公司和A公司簽了銷(xiāo)售合同,貨物也送到了A公司,現(xiàn)在A公司要求將一半的銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)到B公司(B與A是同一個(gè)老板),這一半的銷(xiāo)售款由B公司打給我司,如果這樣的話(huà)我們補(bǔ)一個(gè)與B公司的銷(xiāo)售合同,合同中約定貨物由A公司代收,這樣可以嗎?
那也是按照維修收入13個(gè)點(diǎn)申報(bào)是嗎,還是按其他申報(bào),沒(méi)開(kāi)票就填寫(xiě)未開(kāi)票收入是嗎
是的,按照維修收入13個(gè)點(diǎn)申報(bào)的