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前期有進(jìn)項稅額留抵,本期調(diào)賬想要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫

2023-01-06 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 08:55

什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:55

是不允許地庫的等著睡嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:55

是有不允許抵扣的增值稅嗎?

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快賬用戶8998 追問 2023-01-06 08:56

因為簡易征收手續(xù)齊了之前認(rèn)證抵扣了相關(guān)進(jìn)項,年末想調(diào)整一下,正好有留抵

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:59

你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?是你的成本嗎?如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8998 追問 2023-01-06 09:00

老師,另一個分錄是不是借進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項留抵,使進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額是零

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:01

你好,你的留底科目在借方當(dāng)時,如果是的話,可以這么做。

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快賬用戶8998 追問 2023-01-06 09:02

當(dāng)時沒有留抵,但是本期申報的時候有留抵,不能直接沖嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:02

留底的時候,你在哪個科目里面掛著,如果你之前沒有帶進(jìn)項留底里面,那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)不就會出現(xiàn)貸方余額了?

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快賬用戶8998 追問 2023-01-06 09:05

留抵掛在應(yīng)交稅費-增值稅留抵科目,借方余額

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齊紅老師 解答 2023-01-06 09:06

你好,那就可以這么做的。

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什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2023-01-06
你是之前有會計分錄做錯了,實際是需要繳稅的嗎?不然怎么會有應(yīng)納稅額。如果是之前的賬錯了,會計分錄就是吧之前的賬沖回,錄入正確的
2024-04-12
留抵不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,直接放在賬上
2022-02-15
學(xué)員您好,前期報表留抵1,和賬上本期的未交增值稅借方余額一致 本月分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)2 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2 然后未交增值稅的期初是借方余額1,本期貸方發(fā)生額2,期末貸方余額1
2021-12-03
留底稅額不做分錄,借銷項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅 表示是留底稅額,貸進(jìn)項稅額,
2020-10-13
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