同學(xué), 你好, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入
【例5-1】甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。請詳細(xì)寫出答案
齊紅老師,甲公司是一家主營A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷售一批A產(chǎn)品:并開具增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運輸隊運輸并收取運輸費,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為320元,上述款項均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄怎么編寫呢
1.華宇公司是增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。當(dāng)年11月,華宇公司銷售一批甲產(chǎn)品,不含稅售價為500000元,開具增值稅專用發(fā)票上增值稅稅額為65000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品的成本為230000元,由華宇公司的運輸隊運輸并收取運輸費,開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費1000元,增值稅稅額為900元,上述款項均尚未收到。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄
1.華宇公司是增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法計稅。當(dāng)年11月,華宇公司銷售一批甲產(chǎn)品,不含稅售價為500000元,開具增值稅專用發(fā)票上增值稅稅額為65000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品的成本230000元,由華宇公司的運輸隊運輸并收取運輸費,開具的增值稅專用發(fā)票上注明運輸費1000元,增值稅稅額為900元,上述款項均尚未收到。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費用,需要辦什么手續(xù)公司才能報銷,有沒有什么風(fēng)險呢
老師,個稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實發(fā)工資計算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請問實收資本印花稅什么時候交?
管理員社保補貼分錄如何記錄下來
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來查2024年的賬,現(xiàn)在他要補2024年成本票,讓株洲的公司開發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個備注對株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購買材料,能開專票,能走報銷流程報嗎
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊