你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
【例5-1】甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫(xiě)出答案
【例5-1】甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由甲公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)寫(xiě)出詳細(xì)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄金額例如“應(yīng)收賬款-400”
老師,甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品:并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元?!疽蟆扛鶕?jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
齊紅老師,甲公司是一家主營(yíng)A產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司采用托收承付結(jié)算方式銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品:并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款300000元,增值稅稅額48000元;商品已經(jīng)發(fā)出,該批商品由田公司的運(yùn)輸隊(duì)運(yùn)輸并收取運(yùn)輸費(fèi),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為320元,上述款項(xiàng)均尚未收到。該批A產(chǎn)品的成本為180000元。【要求】根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄怎么編寫(xiě)呢
1月10日入職,1月當(dāng)月即購(gòu)買(mǎi)社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報(bào)2月所得,請(qǐng)問(wèn):3月申報(bào)的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙解析
請(qǐng)問(wèn)賣(mài)蔬菜,辦自產(chǎn)自銷(xiāo)正常需要什么材料
小規(guī)模去代開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)13%的嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷(xiāo)售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶(hù)一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶(hù)是不是都免征30萬(wàn)一季度?