1借銀行存款200000 貸實(shí)收資本200000
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
2借庫(kù)存現(xiàn)金900 貸銀行存款900
3借其他應(yīng)收款1200 貸庫(kù)存現(xiàn)金1200
4借固定資產(chǎn)500000 貸實(shí)收資本500000
5借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30000 貸銀行存款30000 借管理費(fèi)用500 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用500
6借原材料32000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3900 貸應(yīng)付賬款33900 庫(kù)存現(xiàn)金2000
7借原材料28000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3640 貸銀行存款31640
8借固定資產(chǎn)50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸銀行存款56500
9借銀行存款36000 貸應(yīng)收賬款36000
10借管理費(fèi)用1000 庫(kù)存現(xiàn)金200 貸其他應(yīng)收款1200
11借原材料60000 貸在途物資60000
12借應(yīng)收賬款56500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500
13借制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用3000 貸累計(jì)折舊8000
14借庫(kù)存現(xiàn)金20760 貸銀行存款20760
15借應(yīng)付職工薪酬20760 貸庫(kù)存現(xiàn)金20760
16借生產(chǎn)成本*A產(chǎn)品6760 -B產(chǎn)品6000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用3000 貸應(yīng)付職工薪酬20760
17借應(yīng)付賬款40000 貸銀行存款40000
18借銷售費(fèi)用3000 貸銀行存款3000
19借庫(kù)存現(xiàn)金1000 貸營(yíng)業(yè)外收入1000
20借營(yíng)業(yè)外支出15000 貸銀行存款15000
21借制造費(fèi)用3000 管理費(fèi)用2000 貸銀行存款5000