增值稅是不含稅金額乘以6個點(diǎn),附加稅是你需要交的增值稅乘以稅率。
計算消費(fèi)稅,是用含增值稅金額乘以消費(fèi)稅稅率,還是不含增值稅金額乘以消費(fèi)稅稅率?
老師,這個這道題目還是不懂,他問的是增值稅,增值稅不是要那個不含稅的銷售額乘以比例稅率才是增值稅。增值稅不是增值額乘以稅率,才是增值稅嗎?不乘稅率的話,叫增值額吧?
增值稅6個點(diǎn),附加稅0.72,那是含稅金額乘以6.72還是不含稅金額乘以6.72?
一般所說的加收稅點(diǎn)是以開票的含稅金額為基礎(chǔ)還是不含稅金額為基礎(chǔ)乘以加收的稅
所有的流水需要加收6.77%稅點(diǎn), 這是 6.77%的由來: 外包是全額納稅,具體征收稅包括: (1)增值稅:按行業(yè)和規(guī)模來區(qū)分,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人增值稅是6%,增值稅是價外稅; (2)附加稅:以增值稅為正稅基礎(chǔ)乘以12%(=城建稅7%+教育附加3%+地方教育附加2%),由于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人增值稅是6%,則附加稅是 6%*12%=0.72%; (3)稅上稅:外包是全額納稅,所以0.72%這部分附加稅款會產(chǎn)生稅上稅0.72%*6.72%=0.05%; 所以,外包稅點(diǎn)是:6%+0.72%+0.05%=6.77% (注:這些稅甲方是可以抵扣的,6%增值稅抵扣完,正稅對應(yīng)的附加稅和稅上稅也沒有了。不用擔(dān)心稅負(fù)的増加。) 假如我給員工付5萬工資 我需要付給派遣那邊5.33萬元(5*1.0677%=5.33) 他們給開票5.33萬元 這樣我們合適嗎
老師您好,就是我前兩個月沒有銷項(xiàng), 所以進(jìn)項(xiàng)我就寫到應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票,然后我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬合適呢
個人給我公司開20%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我公司是不是要按20%代扣代繳個稅?
老師你好,請問和公司無關(guān)人員公司借出去長時間不還有什么影響
企業(yè)所得稅最新的優(yōu)惠政策。
老師,請問下個人買的門面房商鋪交房產(chǎn)稅么?
老師您好,我們公司是老師您好,我們是做盤扣租賃公司的,股東在23年的時候?qū)嵨锿顿Y1000萬,一直沒有開票,現(xiàn)在怎么跟老板溝通這個事情
一般納稅人開豬肉發(fā)票是開普票還是專票
老師您好,怎樣刪除提問
老師,有個客戶報名了我們一項(xiàng)課程費(fèi)用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對應(yīng)金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計提8000工資,如何做賬務(wù)處理