您好,一般情況下是這樣的呢
老師!商貿企業(yè)印花稅是以購銷合同不含稅金額的百分之八十,再以萬分之三計算嗎?是每月繳納嗎
老師,簡易計稅的計稅方式這樣對嗎。印花稅也是含稅金額的70%乘以萬分之三嗎?
老師,你好!目前零售業(yè)購銷合同的印花稅計稅依據怎么算?用銷售額乘以140%再乘以萬分之三,對嗎?
老師好!老師,貿易公司印花稅是;購進和銷售商品的不含稅金額乘以萬分之三。對嗎?謝謝!
老師好!老師,商貿企業(yè)印花稅是購,銷不含稅金額乘以70%后的金額填寫到印花稅申報表中就可以了。對嗎?
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權股份。甲公司取得丙公司20%有表決權股份后,派出一名代表作為丙公司董事會成員,參與丙公司的財務和經營決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場價格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費50萬元;丙公司可辨認凈資產的公允價值為13 000萬元,賬面價值為12 000萬元,其差額為丙公司一項無形資產評估增值所引起。該無形資產預計尚可使用5年,預計凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產賬面價值計算實現(xiàn)的凈利潤為1 200萬元,其中,1月至6月實現(xiàn)凈利潤500萬元;無其他所有者權益變動事項。甲公司與丙公司在此前不存在關聯(lián)方關系。假定不考慮所得稅等其他因素,請編制完整分錄
老師,預付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對嗎
老師員工個稅信息采集報送時提示該員工在個稅系統(tǒng)已有相通身份證號名字不一致
老師 24年按服務合同入賬 管理費服務費 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當時按合同入賬了 借記 管費6w 貸記 銀存4w 應付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時已支付。 匯算清繳需要做什么調整嗎
老師,房地產開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請問在增值稅一般申報表怎么填寫?
老師,三千萬的項目,用一個小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補助200萬用于購買糞便處理設備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費用 船舶維修這個,,從設置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
謝謝老師!老師,有一筆餐費公司沒有付款,拿來作費用,分錄是借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:其他應付款對嗎?謝謝!
你好,這樣做分錄是沒問題的
老師,啥時候才會沖其他應付款呢?
您好,付款的時候沖即可的呢
老師,關鍵是此筆費用是自己消費的,不能從公司付款。
您好,那就不是企業(yè)的支出,不能入賬到企業(yè)中去
哦哦,謝謝老師!本意是想增加費用。
您好,這個不行的喲,屬于虛增費用的呢
謝謝老師!老師,公司交社保,申報個稅同一個人,但是工資表中沒有該人員。行嗎?謝謝!
您好,這個不行的呢,除非這個是法人
不是法人,老師,假如是法人就可以對嗎?
您好,假如是法人就可以