您好,這種是需要的哈,1需要

老師想請(qǐng)問 企業(yè)日常發(fā)生的水電燃?xì)馕飿I(yè)費(fèi)用,沒有發(fā)票,次年匯算清繳時(shí)調(diào)增的話,這些需調(diào)整的項(xiàng)目是需要平時(shí)單獨(dú)記錄,或平時(shí)工作留意次年申報(bào)時(shí)查詢相關(guān)帳套核算,那如果一個(gè)新入職的員工不了解公司狀況,這些信息不能提前知道,是不是匯算就可能會(huì)出現(xiàn)問題呢?
老師,員工的項(xiàng)目提成已經(jīng)計(jì)提了,但項(xiàng)目停工了不知道什么時(shí)候完工,所以提成還未發(fā)放,如果到匯算清繳前不發(fā)放的話,需不需要調(diào)增
老師,2022年要調(diào)增工資但不知道比例就沒計(jì)提,如果在匯算前調(diào)增工資并發(fā)放,賬務(wù)可以做2023年的成本,還是用調(diào)整以前年度損益,如果用調(diào)整以前年度損益,匯算時(shí)是不是可以調(diào)減。
請(qǐng)教下老師:2022年10~12月工資都已計(jì)提,但是因?yàn)榻?jīng)營困難,到目前為止未發(fā)放,這個(gè)做企業(yè)所得匯算清繳時(shí)需要調(diào)增么?
當(dāng)年計(jì)提的農(nóng)民工工資,是不是要在當(dāng)年內(nèi)發(fā)放的呀?各項(xiàng)目都計(jì)提了工資成本,也結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本,但是應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額有200多萬,跨年的話會(huì)有什么后果呢?年度結(jié)賬前賬務(wù)各科目余額需要注意哪些問題呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請(qǐng)問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來的!謝謝!
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時(shí)賬,要核對(duì)企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi),這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的,請(qǐng)問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請(qǐng)問監(jiān)測費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板


那老師,這個(gè)提成應(yīng)該怎么做,才能匯算清繳時(shí)不調(diào)增,除了不發(fā)放
就是你i想不發(fā)放還扣除?
嗯嗯,主要是成本不夠,想湊點(diǎn)費(fèi)用,我們是一般納稅人分公司,不享受優(yōu)惠政策上稅特別高,
所以,老師這種有方法嗎
這種不好搞,還不如去找點(diǎn)票
主要是現(xiàn)在已經(jīng)1月份,票也不好找
確實(shí)不太好辦,因?yàn)檫@種確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)存在
老師,這個(gè)可以做成其他付款先掛著嗎,因?yàn)轫?xiàng)目停工了,肯定是發(fā)不了了,完了在沖回可以嗎
先掛著是可以的,先這樣長期掛
老師,那我之前做 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬了,現(xiàn)在要沖會(huì)重新做還是直接調(diào)整分錄掛到其他應(yīng)付款上,掛到其他應(yīng)付款上是不是來年匯算清繳時(shí),暫時(shí)不用調(diào)增
您好,這個(gè)是沖回就行的
不好意思老師,我再確認(rèn)一下,這個(gè)掛到其他應(yīng)付款上,匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧
嗯對(duì),這個(gè)是不需要調(diào)增
老師,如果這個(gè)提成最后都發(fā)不了,應(yīng)該怎么處理
發(fā)不了就調(diào)整的了
麻煩問一下老師,這個(gè)要怎么調(diào)整分錄
?你之前記賬科目是啥·
剛開始是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬后面要調(diào)成借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
第二筆已經(jīng)做過了嗎