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有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進項10月勾選了發(fā)票,10月開銷項發(fā)票開錯了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報退稅嗎?

2023-01-05 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 20:46

同學(xué)你好,你這是出口退稅嗎,看你的表達像進項留底退稅吶

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同學(xué)你好,你這是出口退稅嗎,看你的表達像進項留底退稅吶
2023-01-05
同學(xué)你好,你這是出口退稅嗎,看你的表達像進項留底退稅吶
2023-01-05
同學(xué)你好,你這是出口退稅嗎,看你的表達像進項留底退稅吶
2023-01-05
同學(xué)你好 重新勾選發(fā)票然后操作退稅流程
2021-01-20
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應(yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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