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老師好,請問我公司一般納稅人,有幾張發(fā)票我選擇了不抵扣處理,就當普票用了,請問我本月申報增值稅,填寫復表二是需要體現(xiàn)這些數(shù)據(jù)嗎

2023-01-05 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 18:04

同學你好 對的 是要體現(xiàn)

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快賬用戶8092 追問 2023-01-05 18:10

不抵扣,不是進項稅額轉出,需要體現(xiàn)嗎,如果體現(xiàn),該怎么填

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齊紅老師 解答 2023-01-05 18:11

如果勾選了不抵扣的那就附表二不用體現(xiàn)

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同學你好 對的 是要體現(xiàn)
2023-01-05
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
不需要 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-11-04
你好,重新勾選認證。勾選的時候選擇認證抵扣,然后填寫增值稅申報表的時候,在增值稅進項稅明細表里填寫進項稅轉出。
2022-01-03
好,可以的,可以這么做的。
2021-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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