您好,小規(guī)模那時候開的,不能抵扣的
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,對方給我開了專用發(fā)票?,F(xiàn)在我要轉(zhuǎn)成一般納稅人,之前的進項專用發(fā)票能抵扣嗎?
老師就是我們之前是小規(guī)模,但是人家也給我們開的專票,現(xiàn)在成了一般納稅人了,之前的進項發(fā)票怎么處理
老師我們之前是小規(guī)模,但是人家也給我們開的專票,現(xiàn)在成了一般納稅人了,之前的進項發(fā)票怎么處理,需不需要勾選,需不需要做賬?分錄怎么寫
老師,我想問一下,我們之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人了,但是之前只開了50%款項的發(fā)票,現(xiàn)在剩余的發(fā)票只能按6%的稅率,這個稅率不一樣要怎么處理呢
您好,老師我問一下,我們是小規(guī)模納稅人7月開始才轉(zhuǎn)成一般納稅,但是我們7月之前有進項發(fā)票都抵扣了,抵錯了發(fā)票那要怎么來處理。
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
丙公司采用公允價值模式對投資性房地產(chǎn)進行后續(xù)計量,2022年1月1日將一項投資性房地產(chǎn)出售,售價為520萬元,出售時的該項投資性房地產(chǎn)的賬面余額為500萬元,其中成本為520萬元,公允價值變動(貸方)為20萬元,該項投資性房地產(chǎn)是由自用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換而來的,轉(zhuǎn)換時公允價值大于原賬面價值的差額為30萬元,不考慮其他因素,則處置時影響損益的金額合計是(?。┤f元。 老師請問下這道題的分錄怎么編制
那這個發(fā)票勾選不?一直放著嗎
對的,這種發(fā)票一直放著就行