同學(xué),你好 你看一下差額,找一下是否有相同金額的分錄,如果沒(méi)有,需要分錄憑證一筆一筆對(duì)

記賬的時(shí)候有一個(gè)銀行手續(xù)費(fèi)15元,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)不了,就自己手動(dòng)輸入了,然后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債和所有者權(quán)益,正好差15,是不是記賬記錯(cuò)了,記賬記錯(cuò)了可以重新記賬嗎
老師我的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)。我就正常記賬,過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬。不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
老師我問(wèn)一下,年底結(jié)賬的時(shí)候要對(duì)那些科目,還有資產(chǎn)負(fù)債表中:資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,如果我不結(jié)轉(zhuǎn)損益就是平的,結(jié)轉(zhuǎn)了損益就不平了,這會(huì)是哪里的原因,沒(méi)有調(diào)過(guò)賬?
老師,年末結(jié)賬,除了損益類科目和本年利潤(rùn)是平的還有什么需要是平的呢?現(xiàn)在系統(tǒng)出的資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
老師,如果我用到以前年度損益調(diào)整科目,是不是就要調(diào)整對(duì)應(yīng)年度的匯算清繳表和年報(bào)了?
高速過(guò)路費(fèi)有票嗎?能抵扣嗎?
老板只給稅后工資,怎么做工資表?。考奔奔薄?/p>
4線城市的總賬會(huì)計(jì),大概多少錢一個(gè)月?
你好,我問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,目前有一個(gè)臨時(shí)工工資12000沒(méi)有發(fā),沒(méi)有簽訂任何勞動(dòng)合同,我目前有兩種方法 ,第一先轉(zhuǎn)4500五工資形式發(fā)給他,后續(xù)的錢讓他開(kāi)發(fā)票全部結(jié)算給他,第二就讓他開(kāi)1萬(wàn)的發(fā)票,然后再轉(zhuǎn)給他,這樣哪種方式行
老師,銷售方開(kāi)發(fā)票用蓋電子章嗎
老師,因?yàn)榻ㄔ靷}(cāng)庫(kù)貸款發(fā)生的利息計(jì)入—在建工程嗎,作為成本轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面,還是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,老板要我做一份月末的賬面應(yīng)剩與出納實(shí)際剩的金額做一張明細(xì)表,該怎么做呢?比如出納那里已經(jīng)把三個(gè)月房租一次性付掉了,我這邊賬面上待攤費(fèi)用的,以及應(yīng)付未付的款項(xiàng) 和應(yīng)收未收的款項(xiàng) 怎么做一張對(duì)比表呢?比如左欄是我的實(shí)際賬面余額 然后右邊是出納那邊的實(shí)剩各銀行+現(xiàn)金的余額以及被借出去的款項(xiàng)
我們公司的商品過(guò)期了。咋處理呀
職工互助醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄?{縣工會(huì)組織發(fā)起)


老師我九月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平。但是我剛才試算平衡了顯示是平衡的呀,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表就不評(píng)呢
同學(xué),你好 可能是軟件問(wèn)題,你聯(lián)系一下軟件服務(wù)商
可能是然后這會(huì)兒登上來(lái)他又平了然后一會(huì)兒再登又不平了我都不知道差哪兒了一會(huì)兒屏?xí)黄?
同學(xué),你好 那是軟件問(wèn)題的可能性很大,稍后再試一下