同學(xué),你好 你看一下差額,找一下是否有相同金額的分錄,如果沒(méi)有,需要分錄憑證一筆一筆對(duì)
記賬的時(shí)候有一個(gè)銀行手續(xù)費(fèi)15元,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)不了,就自己手動(dòng)輸入了,然后生成的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)不等于負(fù)債和所有者權(quán)益,正好差15,是不是記賬記錯(cuò)了,記賬記錯(cuò)了可以重新記賬嗎
老師我的資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)。我就正常記賬,過(guò)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬。不知道哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了
老師我問(wèn)一下,年底結(jié)賬的時(shí)候要對(duì)那些科目,還有資產(chǎn)負(fù)債表中:資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,如果我不結(jié)轉(zhuǎn)損益就是平的,結(jié)轉(zhuǎn)了損益就不平了,這會(huì)是哪里的原因,沒(méi)有調(diào)過(guò)賬?
老師,年末結(jié)賬,除了損益類科目和本年利潤(rùn)是平的還有什么需要是平的呢?現(xiàn)在系統(tǒng)出的資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益
老師 繳納增值稅 后面付的原始憑證除了銀行回單 是否需要下載完稅證明在后面
老師好!我們業(yè)務(wù)上要對(duì)外提供報(bào)表,要求利潤(rùn)為正,我只好加了30萬(wàn)利澗,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表我會(huì)改,不知現(xiàn)金流量表可要改了?改哪里?
請(qǐng)問(wèn)買東西送給客戶,發(fā)票不可以抵扣,但是分錄應(yīng)該怎么做呢?還有就是申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢
老師,什么是租賃負(fù)債的初始入賬金額?
公司25年以前多計(jì)提了35萬(wàn)工資,需要調(diào)整嗎 還是今年暫時(shí)不計(jì)提工資,只做發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬-工資,社保和個(gè)稅這些還是正常計(jì)提呢
老師,這種農(nóng)房建設(shè)公司,這種成本主要是工資,可是會(huì)引起工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納,有其他辦法嗎
老師,合伙開(kāi)了一家充電樁,取得分紅怎么入帳?
老師,您好,持 有待售的資產(chǎn),是全部劃分為持有待售還是只有待售的部分?
老師,你好!我這邊是學(xué)校的財(cái)務(wù)?,F(xiàn)在遇到一個(gè)調(diào)賬問(wèn)題,想咨詢下繳納社保問(wèn)題。之前的賬繳納社保個(gè)人部分實(shí)際500,但是從工資表中扣了500.5。導(dǎo)致賬不平,多了0.5應(yīng)該如果調(diào)?之前用的科目是其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)
老師,所得稅匯算清繳今年的固定資產(chǎn)原值與比去年的少了,是用政府獎(jiǎng)勵(lì)投入生產(chǎn)線的資金沖減了,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師我九月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平。但是我剛才試算平衡了顯示是平衡的呀,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表就不評(píng)呢
同學(xué),你好 可能是軟件問(wèn)題,你聯(lián)系一下軟件服務(wù)商
可能是然后這會(huì)兒登上來(lái)他又平了然后一會(huì)兒再登又不平了我都不知道差哪兒了一會(huì)兒屏?xí)黄?
同學(xué),你好 那是軟件問(wèn)題的可能性很大,稍后再試一下