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                                    老師,我公司給對(duì)方公司開11月份增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,12月份開紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
老師對(duì)方專用發(fā)票5萬開給我認(rèn)證了,現(xiàn)在合同改到4萬要怎么處理?
22年5月份發(fā)現(xiàn)對(duì)方21年5月份給我們公司開的專票,銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)也已抵扣,現(xiàn)在怎么處理,老師?
我們是一般納稅人物流公司,4月份財(cái)務(wù)人員對(duì)賬時(shí)與往來公司多對(duì)出4萬多元,當(dāng)時(shí)這4萬多元開具了運(yùn)輸發(fā)票,拿到對(duì)方公司才發(fā)現(xiàn)多給開了4萬多元的發(fā)票,對(duì)方公司還用不上。我們應(yīng)當(dāng)怎么處理這4萬多元的發(fā)票?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年11月份給對(duì)方公司多開了4萬多專票,怎么處理?
 
                老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬左右


嗯,是的,老師
那就現(xiàn)在開紅字發(fā)票 然后做紅字分錄
紅字做到23年,匯算時(shí)還需要調(diào)整收入嗎
同學(xué)你好 你做跨年調(diào)整的就可以
意思匯算時(shí)不需要調(diào)整,直接做到23年就行
同學(xué)你好 跨年調(diào)整的就要匯算清繳調(diào)整
意思把22年的收入調(diào)減
對(duì)的 直接調(diào)減就可以
那就和增值稅申報(bào)表的收入不一致吧?
同學(xué)你好 跨年調(diào)整了就不一樣了
這個(gè)沒影響吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)沒有影響