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內(nèi)賬,老師。我現(xiàn)在在補(bǔ)個人欠款分錄,借方,其他應(yīng)收款—員工,貸方不知道放什么科目。理應(yīng)放銀行存款/現(xiàn)金。但是建賬的時候已經(jīng)錄入這兩個期初余額了。

2023-01-05 11:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 11:47

那你要對下你們期初是否是平的

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那你要對下你們期初是否是平的
2023-01-05
你好,當(dāng)時你們收到的是銀行還款還是庫存現(xiàn)金?
2023-10-10
期初建賬實(shí)收資本是0是嗎
2019-08-22
你好,費(fèi)用在借方有余額的月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2022-10-21
你好 ;? ?你們這個是什么業(yè)務(wù) 沒有做 ;? ?你期初平衡嗎? ?
2022-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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