那你要對下你們期初是否是平的
企業(yè)由個體戶轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個體工商戶的時候已經(jīng)給對方開過發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應(yīng)收調(diào)成0因?yàn)闆]有欠款了
員工對公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時:借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他。現(xiàn)在就是沖賬的這個借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個對沖了應(yīng)該沒有才對。不知道為什么這個金額還在期末余額借方
內(nèi)賬,老師。我現(xiàn)在在補(bǔ)個人欠款分錄,借方,其他應(yīng)收款—員工,貸方不知道放什么科目。理應(yīng)放銀行存款/現(xiàn)金。但是建賬的時候已經(jīng)錄入這兩個期初余額了。
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
之前個人向公司借款未入賬,中途建的賬,現(xiàn)在補(bǔ)記的話,借方其他應(yīng)收款貸方寫什么,寫了銀行存款的話,余額不平了你好,咱現(xiàn)在建賬,咱是把期初的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)出來,錄入期初就行。如果是建完賬的補(bǔ)分路,那就是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,把這筆分錄補(bǔ)上。這樣的話銀行余額就不平了
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。