借:銀行存款93600 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)13600
乙企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物23200元,貨物收到款項(xiàng)以銀行存款支付;銷售取得零售收入82400元。10月5日上交9月份增值稅。請(qǐng)計(jì)算增值稅并編制不同時(shí)間的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
銷售機(jī)床10臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅358800元,收回貨款存入銀行。
月末,上期銷售的一批產(chǎn)品發(fā)生退貨,企業(yè)收到相關(guān)證明并開具增值稅紅字發(fā)票,發(fā)票注明貨款40000元,增值稅5200元,貨款以存款方式退回,退回商品(生產(chǎn)成本24000元)收到入庫。寫出會(huì)計(jì)分錄
東方公司為一般納稅人,5月5日銷售一批乙產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票上的貨款為100000元增值稅13000元,所有款項(xiàng)購貨方己通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
(6)購進(jìn)貨物一批并取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款68000元、進(jìn)項(xiàng)稅額8840元,貨物已驗(yàn)收入庫,用銀行存款支付貨款。會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問付款了,沒有進(jìn)項(xiàng)票再怎么處理
請(qǐng)問收款了沒有開票的,做外賬時(shí)怎么處理?
請(qǐng)問老師臨時(shí)工每月開5000,連續(xù)3個(gè)月,只報(bào)個(gè)稅,銀行走工資.這樣對(duì)嗎,還有對(duì)臨時(shí)工其他要求嗎
老師,應(yīng)付職工薪酬有固定的二級(jí)科目嗎
老師你好我們是外貿(mào)企業(yè)!稅務(wù)局要求25.01-20.06月份沒有及時(shí)確認(rèn)企業(yè)所得稅收入在出口日期當(dāng)月自查并寫一份自查報(bào)告交到稅務(wù)局!還有1-6月份所有報(bào)關(guān)單!對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!涉稅收入申報(bào)單!出口合同!我們未確認(rèn)收入主要是款未收齊和資金緊張無法讓對(duì)方開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票!如何寫好
金屬制作的鴿子籠,稅收編碼是什么
農(nóng)民工在工地受傷了,我們達(dá)成協(xié)議了,直接給15000賠償,這個(gè)要申報(bào)個(gè)稅么
住宿費(fèi)專票可以抵扣吧?
主營業(yè)務(wù)收入記借方,財(cái)務(wù)軟件能取到數(shù)嗎,還是要記貸方負(fù)數(shù)呀
老師,新成立了一個(gè)分公司,是在核定稅種的時(shí)候確定是一般納稅人還是小規(guī)模嗎