您好 9月份購進(jìn)貨物23200元,因是小規(guī)模納稅人 借:銀行存款 82400 ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2400 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本; 借:庫存商品 23200 ? ?貸:銀行存款 23200 如果季度不超過30,則不納增值稅 則進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2400 ? ?貸:營業(yè)外收入-稅收減免 2400 別忘給老師5分好評(píng)哈,謝謝
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫;銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫;銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物11600元,貨款已付,貨物驗(yàn)收入庫;銷售取得零售收入41200元。10月5日上交9月份增值稅。根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
乙企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。9月份購進(jìn)貨物23200元,貨物收到款項(xiàng)以銀行存款支付;銷售取得零售收入82400元。10月5日上交9月份增值稅。請計(jì)算增值稅并編制不同時(shí)間的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
.A公司為一家擁有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年9月6日收購一批貨物,收購貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的購貨金額700000元,增值稅稅額91000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,并且該批收購貨物含消費(fèi)稅140000元。2019年9月16日甲公司將該批貨物出口,出口貨物的增值稅退稅率為8%,出口銷售價(jià)格為100000美元(匯率1:6.8)。2019年9月30日甲公司收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退還的與該批出口貨物有關(guān)的增值稅和消費(fèi)稅。要求根據(jù)以上資料,編制甲公司2019年9月相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(說明:2019年9月增值稅稅率為13%)
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年