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老師你好,費用是2022年的,但是2022年底沒有開票,2023年1月開票。這個要怎么做賬?

2023-01-05 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 10:14

你好,2023年1月開票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:15

2022年12月還要做賬嗎?把它記到2022年

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:15

你好,這種情況是在2023年1月做賬?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:17

2022年要是做決算的話,費用不準確。這個不用預提嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:18

你好,按權責發(fā)生制角度,是需要計提的?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:21

要是預提了,2023年1月要怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:22

你好,取得發(fā)票的時候,先把之前預提的紅沖,然后根據發(fā)票再做費用分錄?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:41

根據發(fā)票正常做費用?不用再用以前年度損益調整吧

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:41

你好,2023年的時候,因為費用已經跨年了,就需要通過? ?以前年度損益調整? ?科目核算? 才是的?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:53

老師,預提的這筆費用是借支的款項,預提時怎么做賬?沖借支?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:54

你好 借:管理費用等科目,貸:其他應收款?

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 10:59

以前年度損益調整科目,隨后是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:59

你好,以前年度損益調整,結轉到? 利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶3796 追問 2023-01-05 11:04

是按月,結轉到利潤分配-未分配利潤嗎?這個科目不熟悉,還要注意什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 11:06

你好,什么時候發(fā)生了以前年度損益調整,就什么時候結轉到? 利潤分配—未分配利潤

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你好,2023年1月開票 借:以前年度損益調整—某某費用,貸:銀行存款等科目?
2023-01-05
不可以的,只能做在22年的哈
2023-01-18
您好,是有用的,22年暫估成本
2023-01-16
同學你好 你22年沒做往來嗎
2023-01-12
你好,個人覺得在2022年里面調整一下比較合適。
2023-03-19
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