你行當時支付做了應付職工薪酬嗎?如果是的話,借銀行存款 貸應付的工薪酬。

老師,公司員工報銷費用銀行支付的時候用代發(fā)的,好幾個員工的報銷款一起支付,只有一張銀行回單,做分錄又每個人一個憑證,這個銀行回單該怎么辦?
老師您好,我們公司是小規(guī)模的文化交流公司,銀行支付了一筆職工的個人所得稅,然后員工把個稅轉進公司賬戶了,請問這個完整的分錄怎么寫
老師,您好,月末用銀行支付員工工資,然后支付失敗,退回我們公司賬戶,這個怎么做會計分錄
老師,本月支付上月工資怎么做會計分錄,銀行流水中是付給個人賬戶的
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
可以在具體點嗎?比如說小王工資3000,是不是借:銀行存款3000 貸:應付職工薪酬3000
你好,對的,是的,退回多少你寫多少,具體的金額你只有你自己知道,如果退回來3000金額寫3000。
老師,不對啊,我們主管說錯了,應該是借:銀行存款3000 借:應付職工薪酬-3000
你好,那我寫了代應付職工薪酬和借方負數(shù)不一樣嗎?
你說一下有什么不一樣嗎?一個是借方負數(shù),一個是貸方。
他又不是損益類的科目,直接做相反的就可以。
正常是這樣,因為我們的銀行這個要在借方
你好,你看一下俺倆寫的那個有什么不一樣嗎?
退回的要沖紅表示,我們那樣寫是正數(shù),不對啊
但是我不明白不是有借有貸嗎?我們經(jīng)理那樣寫就是沒有貸方了,不明白她那樣寫好像也不對啊
你好,那貸方負數(shù)是不是是屬于借方,借方負數(shù)是不是屬于貸方?你在摘要里面寫清楚退回的工資不就可以了?
不明白你的意思老師
你好,借銀行存款,貸應付職工薪酬工資, 借銀行存款,借應付職工薪酬工資負數(shù),這兩個結果是一樣的。 如果你要說他不一樣的話,你看一下哪里不一樣,它影響了你的余額,還是影響了你的什么?