你好; 把發(fā)票直接附22憑證后面去; 不用單獨做分錄了? ?
老師,在跨年發(fā)票的賬務處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進行納稅調增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?
今年暫估的收入和費用,是不是只要在明年匯算清繳前取得發(fā)票就行了?如果暫估的收入和費用與實際的發(fā)票有差異,匯算清繳時需要按照發(fā)票金額調整嗎?
老師,12月份預估費用和成本入賬,23年匯算清繳之前取得發(fā)票,如果暫估金額和實際發(fā)票金額一致的話,賬務需要做處理嗎?
本月初單位購買的一批材料,貨到了,發(fā)票未到,企業(yè)做了暫估入庫,并且材料被車間領用,用暫估價核算成本。如果發(fā)票下月到,暫估的金額和實際發(fā)票的金額不一致,需要調整本月核算的產品成本嗎?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調增么,因為暫估里面一直有余額?
貿易型出口公司,請問出口退稅,進項100萬貨物,賣出100萬,HS海關編碼顯示退13%,應退多少稅?
確認的生產經營用的短期借款利息用啥科目
銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費有什么區(qū)別呢?
老師,廣告投放這種服務怎么結轉成本
上個月開出的紙質普通發(fā)票有問題,需要紅沖后再開新發(fā)票,是否需要將原發(fā)票第二聯發(fā)票聯收回?
老師 我們是個體戶 買木門的 開票項目名稱怎么選
有個員工發(fā)放工資都是以他母親的名字申報個稅和收款,離職后這個員工要求補償金給他,后來支付15000給他了,在申報一次性離職補償金的時候這個人也就是第一次申報個稅,這個離職補償金個稅該怎么算的,是按照綜合所得稅率表計算離職補償金的個稅嗎
老師,我這申報4月份個稅,剛申報完畢,還顯示這個未申報,沒事吧?是因為申報時間晚了嗎?
老師,小規(guī)模匯算清繳嗎
老師你好,公司員工發(fā)工資賬戶上沒有錢直接打到他們賬戶上,然后又申請了員工工資表,這樣的記賬有效的嗎
如果暫估金額比發(fā)票金額大怎么處理
你好; 紅沖了。 在 按發(fā)票做一遍? ?
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:費用 -900 貸:應付賬款 -900這樣嗎? 會有一個差額,不需要做以前年度損益調整?
你好 ;? ? 走以前年度損益調整去紅沖費用 ;代替損益科目? ?
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調整 -900 貸:應付賬款 -900
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調整 -900 貸:應付賬款 -900 借:費用 900 貸:應付 900這樣嗎
借借:以前年度損益調整 -1000 貸:應付賬款 -1000? 然后做? ? 借以前年度損益調整 貸? 應付賬款? ??
暫估時: 借:費用 1000 貸:應付賬款 1000 收發(fā)票時: 借:以前年度損益調整 -1000 貸:應付賬款 -1000 借:以前年度損益調整 900 貸:應付 900
對的;到時把余額轉利潤分配去? ?
老師,如果匯算清繳之前無發(fā)票,需要做賬務處理嗎
你好;? 需要的;暫估做賬哈? ?
如何暫估做賬,老師能詳細列示一下分錄嗎
?你好;? ?比如借管理費用-暫估某費用? 或者成本- 暫估 貸 應付賬款-暫估? ?
我的意思是12月份暫估了,但是匯算清繳之前無發(fā)票,需要做納稅調整,那賬務上是不是需要賬務處理,如何做賬務處理
?你好 ;? 到時匯算調增處理; 你真實發(fā)生的金額 不單獨做分錄處理。 匯算填寫表格即可? ?