您好 請問112萬,普票開了156萬都是不含稅金額嗎

我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發(fā)票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
園林綠化企業(yè),有個項目只做勞務。2020年申報了農(nóng)民工工資120萬,但是一直沒有開發(fā)票,也就沒有做收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬成本(2020年申報的工資)。2021年7月開票了9.5萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬的成本(2020年申報的工資)。2021年8月開票了68萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬,28月當月申報了45萬的工資并發(fā)放了)。2021年9月開票了19萬,我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬的成本(其中2020年申報的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬,9月申報了10萬的工資,也發(fā)放了)。10月申報并發(fā)放了16.7萬工資,11月申報并發(fā)放了14.4萬工資,12月申報了1.76萬工資,10.11.12月都沒有收入,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務說讓我提供90幾萬的成本明細,我想問老師,以上情況我存在哪些稅務風險,我應該怎么給稅務解釋?
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現(xiàn)金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產(chǎn)250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發(fā)業(yè)的業(yè)務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現(xiàn)金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉(zhuǎn)賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產(chǎn)品進行宣傳、廣告、租用場地等發(fā)生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉(zhuǎn)賬126萬,其余收到商業(yè)匯票10、結(jié)轉(zhuǎn)己銷售庫存商品的120萬;11、結(jié)轉(zhuǎn)損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產(chǎn)負債表及利潤
南方公司是2021年2月成立的公司,12月初有:庫存現(xiàn)金5萬元,銀行存款95萬元,庫存商品50萬元,固定資產(chǎn)250萬元,應收賬款100萬元,應付賬款50萬元,實收資本400萬元,盈余公積5萬元,未分配利潤45萬元。12月份發(fā)業(yè)的業(yè)務如下:1、收到客戶付貨款50萬元;2、向甲公司購買商品,價款100萬元,增值稅13萬元,已用銀行存款支付;3、員工出差借款3萬元;4、員工出差后報銷2萬元,退回現(xiàn)金1萬元;5、本月水電費用價款10萬元,稅款1萬元,己轉(zhuǎn)賬;6、本月管理人員工資5萬元,銷售人員工資和提成20萬元,工資未付7、本月為銷售產(chǎn)品進行宣傳、廣告、租用場地等發(fā)生費用5萬元,己付款8、由于供應商未能及時交貨,收到違約金2萬元;9、本月銷售貨款款200萬元,稅款26萬元,收到銀行轉(zhuǎn)賬126萬,其余收到商業(yè)匯票10、結(jié)轉(zhuǎn)己銷售庫存商品的120萬;11、結(jié)轉(zhuǎn)損益10、計算所得稅(25%)、盈余公積、未分配利潤請完成會計分錄、T型賬戶、編制2021年12月的資產(chǎn)負債表及利潤
12月專用發(fā)票開了112萬,普票開了156萬,總銷售268萬,但是進項專用發(fā)票只有92萬,普票有27萬,保險等城建稅5萬,10月工資是15萬,銷售是268萬,進項和費用是139萬,那還有129是利潤了嗎,這樣稅務局會查嗎?
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
112萬是含稅專票,普票的156是免稅的發(fā)票
那要算專票不含稅金額 11月和12月的工資是計提到2022年 10月跟12月的銷售額都是一樣的268么?
工資是費用,銷售額是不動的呀
難道工資算在銷售額里面而不是做費用的嗎?
10月跟12月的銷售額都是一樣的268么? 因為你給出的數(shù)據(jù)是兩個月銷售額一樣 所以我問了再確定一下 工資是單獨做成本或者費用 不是在銷售額里面