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@鄒老師,老師我是先付的款,做的分錄借應(yīng)付賬款貸銀行,對(duì)方一直沒(méi)票,應(yīng)付款一直掛著,我現(xiàn)在怎么調(diào)張?

2023-01-04 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 21:22

你好,是需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理??

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-04 21:25

我不知道,想問(wèn)問(wèn)老師怎么調(diào)賬?

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-04 21:25

掛了好幾年了,想把這個(gè)賬調(diào)掉

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:27

你好,如果是需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,分錄是? 借:庫(kù)存商品或原材料??,?貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-04 21:28

無(wú)票購(gòu)進(jìn)沒(méi)有個(gè)說(shuō)法嗎?那我沒(méi)有票的都可以這么做了?

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-04 21:29

跟有票有什么區(qū)別嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:30

你好,購(gòu)進(jìn)確定沒(méi)有發(fā)票了,就可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理了 跟有票購(gòu)進(jìn)的相比,無(wú)票購(gòu)進(jìn)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生的相關(guān)支出不能稅前扣除。

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-04 21:31

老師你能告訴我一般企業(yè)都是怎么做的?我想知道實(shí)際工作中怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-05 08:48

你好,購(gòu)進(jìn)確定沒(méi)有發(fā)票了,就可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理了,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理。 這個(gè)就是一般企業(yè)的做法啊?

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-05 09:27

我把這個(gè)做到營(yíng)業(yè)外支出,后面再調(diào)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 09:27

你好,購(gòu)進(jìn)確定沒(méi)有發(fā)票了,就可以做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,而不是營(yíng)業(yè)外支出的?

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-05 10:15

不是購(gòu)進(jìn)的呢 是付出去的費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:16

你好,是付出去的費(fèi)用,就做無(wú)票費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理,而不是計(jì)入? 營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶7064 追問(wèn) 2023-01-05 10:46

無(wú)票費(fèi)用做什么科目?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 10:47

你好,無(wú)票費(fèi)用,計(jì)入? 管理費(fèi)用? 等科目核算? 與有發(fā)票的一樣做賬,只是附件沒(méi)有發(fā)票而已?

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你好,是需要做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理??
2023-01-04
同學(xué),你好,相當(dāng)于你這部分的成本是無(wú)票的,次年調(diào)增。 平賬分錄 暫估入庫(kù) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2024-10-10
你好,需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票了,才計(jì)入費(fèi)用核算,沖銷預(yù)付賬款的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;預(yù)付賬款 一直掛著不沖,就會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款賬實(shí)不符,可能被稅局查賬的
2020-08-25
你好!你這個(gè)應(yīng)該是現(xiàn)金做錯(cuò)了。 借現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款就好了。
2020-10-16
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款 貨給你提供了,你做這一個(gè)就可以的正常做帳正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是不允許抵扣企業(yè)所得稅
2023-03-18
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