你好, 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 返還時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;管理費(fèi)用﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi)(職工教育經(jīng)費(fèi)) 貸:其他應(yīng)付款﹣工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用\\職工工資\\工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,應(yīng)付職工萬(wàn)薪酬\\工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)嗎?
向集團(tuán)工會(huì)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提時(shí),借,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,應(yīng)付職工萬(wàn)薪酬\\\\工會(huì)經(jīng)費(fèi)對(duì)嗎?
老師 ,收到退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi),這么做賬對(duì)嗎?借:銀行,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是,借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷(xiāo)售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷(xiāo)是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(hù)(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專(zhuān)票給甲方,這兩張專(zhuān)票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專(zhuān)票。現(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專(zhuān)票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專(zhuān)票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看