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老師,您好,外貿(mào)企業(yè)退稅申報退稅時,碰到說征免類型寫著是征稅,這種如何處理呢?

2023-01-04 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 17:28

查看海關(guān)商品編碼的特殊商品標(biāo)識確認(rèn): 1、特殊商品標(biāo)識是“1”的,那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品,需要視同內(nèi)銷征稅; 2、特殊商品標(biāo)識是“2”的,那就屬于免稅商品,適用免稅不退稅政策。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:29

同一張報關(guān)單里面除了這一項是寫著征稅的,其他寫著是退稅的是不是就可以正常申報退稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:30

你好,對的是的,其他的可以啊。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:31

那單這一項按內(nèi)銷征稅的話,我應(yīng)該如何申報呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:33

13%銷售貨物一欄里面填寫。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:34

但是我也開了出口發(fā)票,應(yīng)該怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:41

你好,那你最好不要開出口的發(fā)票了,要不你這樣的話得申報兩次。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:42

老師,因為我當(dāng)時也不知道,所以現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開完了,應(yīng)該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:43

你好,那你就申報了免稅銷售額,然后再去申報無票收入負(fù)數(shù),再去申報13%銷售貨物未開具發(fā)票。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:44

老師,那我這個對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票就抵扣就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:45

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:46

跨年了還可以申報負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:47

可以的,可以申報的。

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快賬用戶1107 追問 2023-01-04 17:47

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 17:48

不用客氣,工作愉快。

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2023-01-04
同學(xué),你好 納稅人既申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)先辦理免抵退稅。 辦理免抵退稅后,納稅人仍符合留抵退稅條件的,再辦理留抵退稅。
2024-01-29
同學(xué)您好,要求代理機(jī)構(gòu)更正備案.再申請退稅
2022-09-21
您好,您是小規(guī)模納稅人,生免稅,但是不退稅的
2020-08-23
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-03-30
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