你好;? 都可以的; 你可以申請(qǐng)退稅或者以后抵減? ?
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人開的專票,跨年了,去年的現(xiàn)在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個(gè)月的稅金?
老師,請(qǐng)問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,22年10-12月開專票,23年1月紅沖一些,到后面是留抵 還是可以退稅吖,
小規(guī)模開全電專票,7-9月0收入紅沖了一張6月10萬專票,這種情況,10萬這筆專票稅金是申請(qǐng)退,還是留10-12月繼續(xù)抵扣增值稅繳納的錢
你好,今年1-11月是小規(guī)模納稅人。12月1號(hào)申請(qǐng)一般納稅人。10月的時(shí)候開了張普通發(fā)票,現(xiàn)在12月改成一般納稅人是不是可以先紅沖,再重新開一張專票?
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
不限制行業(yè)嘛?
是的; 這個(gè)不限制行業(yè)的??
有政策麼
想看看政策
你好; 這個(gè)沒有文件的哦??
好的。謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??