你好;? ?是的; 找稅務(wù)局給你變化征收方式即可? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司i是小規(guī)模公司,今年企業(yè)所得稅是核定征收的,但是我們一般是開票之后過(guò)段時(shí)間才會(huì)收到款,如果明年核定不了就變成查賬征收了,這樣就得需要成本票了,那我今年開票,明年收到款,我還需要提供成本票嗎?
老師,我們勞務(wù)公司將工程分包給四個(gè)班組,分別把款發(fā)給他們四個(gè)人,他們發(fā)工資給農(nóng)民工,班組去成立個(gè)體工商戶,準(zhǔn)備申請(qǐng)核定征收方式,少交稅,我們這邊昨天接到通知,稅務(wù)那邊又不讓核定征收,要求查賬征收,導(dǎo)致班組這邊個(gè)稅(經(jīng)營(yíng)所得)就比較高,他們無(wú)法取得對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)老師目前還有其他方式可以節(jié)稅嗎?
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
比如說(shuō)某個(gè)人派遣工工資19000,人力資源公司收費(fèi)金額為1000元,總計(jì)就是20000元?,F(xiàn)在這個(gè)人力資源公司是小規(guī)模納稅人,如果全額開普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬(wàn)的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開票的話就是19000全部開普票,收費(fèi)的1000開專票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說(shuō)這種公司的性質(zhì)就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無(wú)票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無(wú)票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無(wú)票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無(wú)票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無(wú)票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬(wàn)元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬(wàn),根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬(wàn),已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬(wàn),等于是多提了3萬(wàn),24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬(wàn)要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
意思不用去工商變更為公司性質(zhì)嗎
你好;? ? ? ? 稅務(wù)局變更即可? ?