你好,你選擇差額就是1000/1.05 這個(gè)是銷售額 你可以選擇是否享受,不是固定必須享受差額計(jì)稅
請問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
比如說某個(gè)人派遣工工資19000,人力資源公司收費(fèi)金額為1000元,總計(jì)就是20000元?,F(xiàn)在這個(gè)人力資源公司是小規(guī)模納稅人,如果全額開普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開票的話就是19000全部開普票,收費(fèi)的1000開專票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說這種公司的性質(zhì)就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
對于人力資源外包公司來說,如果他們是一般納稅人,并且全額給我們開具專票的話,比如我們公司每個(gè)月給他們打的總款是(包括服務(wù)費(fèi)、代發(fā)員工的工資、社保這些)一共500w,他如果不按照差額給我們開具專票,按照全額的方式給我們開具專票的話,那對方就得將這500w作為他們的銷售收入,而不是僅僅把服務(wù)費(fèi)作為收入了對吧
如果公司發(fā)工資45萬,但是因?yàn)槟撤N原因都不想繳納個(gè)稅,那么每個(gè)人工資差不多12000-15000(社保不交),都是中國人,個(gè)稅每個(gè)人按20%至少2400每個(gè)人,就算12個(gè)人,就是28800,那么如果我現(xiàn)在開個(gè)建筑勞務(wù)公司,開45萬勞務(wù)發(fā)票,增值稅超30萬全額繳納3%增值稅,也就是13106.8元增值稅,所得稅不超過100萬按照5%繳納,那么我們沒有成本額情況下45萬全額納稅22500元所得稅,稅收個(gè)稅增值稅所得稅就是28萬至少,那么如果這筆工資不入賬損失42萬成本但是也不用28萬稅費(fèi),到底哪個(gè)劃算
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險(xiǎn)費(fèi)有專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會計(jì)從來沒有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫,原值是16萬,分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年?duì)I業(yè)收入5600萬左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理
差額征稅必須是開增值稅專用發(fā)票嗎?稅率就是5個(gè)點(diǎn)嗎?那他交的稅就是1000÷1.05×5%嗎?
差額稅率5% 發(fā)票可以普,可以專
差額征稅發(fā)票是不管專票或者是普票,都要交稅嗎?是這個(gè)意思嗎?
對的,就不管你開什么發(fā)票,這個(gè)始終都是屬于你要交稅的部分。
那他也可以直接2萬一起開票,開一張普票,這樣就不用交稅,就是說他也可以這樣,也可以選擇差額征稅,是吧?
對的對的,就是這個(gè)意思,也是可以選擇的,差額計(jì)稅,你可以選擇,可以不選擇。
那我是勞務(wù)公司,比如說我這筆選擇不選擇差額征稅,然后我另一筆業(yè)務(wù)選擇差額征稅,可不可以這樣呢?
不可以的,你要么就全部選擇,要么就全部不選擇。
不是,我的意思是說,比如說我跟a公司合作,那我可以給a公司選擇不差額征稅,B公司選擇差額征稅嗎?
不行的,你是一個(gè)主體,你對外合作的任何企業(yè)都不會影響你自己的政策選擇。你要么就全部享受,要么全部享受。
是不可以區(qū)分對待的同學(xué),你這個(gè)樣子區(qū)分對待,明顯就是在利用稅收政策去操控你的稅。
那這個(gè)差額征稅與否,是不是公司成立的時(shí)候就要選擇這個(gè)制度,然后易經(jīng)選擇不可以更改呢?
可以到后面去更改呀,比方說你剛開始成立的時(shí)候,你沒有選擇享受,后面可以享受呀,通常是一年選擇一次。
明白了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快