同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 一般是這樣的
老師,如果有掛靠單位應(yīng)該怎樣計(jì)算需要繳納的稅金,假設(shè)掛靠單位進(jìn)來(lái)100元,發(fā)票開(kāi)出100元。需要掛靠單位繳納的增值稅:100*13%=13元 附加稅=13*(7%+3%+2%)=1.56元(假設(shè)沒(méi)有消費(fèi)稅,城建稅7%)? 再加銷(xiāo)售合同印花稅:100*3/10000=0.03 那企業(yè)所得稅需要掛靠單位承擔(dān)嗎?
老師好,建筑公司扣的稅金,9%的增值稅,1%的附加稅,2%的企業(yè)所得稅,所需扣除的金額直接是用不含稅金額*12%就可以了吧
老師您好。建筑勞務(wù)公司掛靠單位,合同金額扣除增值稅和附加稅,印花稅,最后企業(yè)所得稅是按25%扣減嗎
老師您好,對(duì)方掛靠建筑勞務(wù)公司合同金額288192,扣除增值稅及附加稅,印花稅,這個(gè)所得稅的計(jì)算金額怎么確定呢,如果收取4個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)是按照扣除所有稅費(fèi)以后計(jì)算,還是按照合同金額計(jì)算的?
老師下午好,我們掛靠勞務(wù)公司((是一般納稅人),像增值稅, 印花稅,附加稅,企業(yè)所得稅,這四大稅是多少合理呢
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱(chēng)是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專(zhuān)項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣(mài)不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?