同學(xué)你好,是的 用開票額的不含稅金額乘以稅率。除了附加稅是根據(jù)增值稅的金額來算的
老師,您好,除了公司購汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
老師早安!除增值稅和企業(yè)所得稅以外的稅金可以在所得稅前扣除。那附加稅是基于增值稅的??梢栽谒枚惽翱鄢龁??
老師好,建筑公司扣的稅金,9%的增值稅,1%的附加稅,2%的企業(yè)所得稅,所需扣除的金額直接是用不含稅金額*12%就可以了吧
老師您好。建筑勞務(wù)公司掛靠單位,合同金額扣除增值稅和附加稅,印花稅,最后企業(yè)所得稅是按25%扣減嗎
建筑業(yè)掛靠不索取成本發(fā)票得情況下,所需負(fù)擔(dān)的稅率是增值稅加增值稅附加稅+所得稅,即收入*增值稅率9%*(1+12%)+(1-10.08%)*25%, 請問這里得10.08%是怎么來的?老師課堂老師的解釋是說這個是附加稅,附加稅是計入稅金及附加,所以在計算所得稅時候要扣除,但是附加稅是增值稅*附加稅率,即9%*12%=1.08%,不等于10.08%,??!
我們是用別人的建筑資質(zhì)做工程,然后現(xiàn)在回款開票,人家要求我們先繳納我剛才說的稅金,那這個稅金我是用含稅金額還是不含稅金額乘呢
同學(xué)你好,您單位沒有進(jìn)項發(fā)票可以給對方抵扣嗎?如果全部按照9個點是很多的。稅金是不含稅金額算的
有,我們開一部分13%的專票,但那部分稅金要求我們先繳納
同學(xué)你好,這個您可以跟對方談好,可以繳納,但是后期你們提交的13%的專票他們要退稅給你們才可以。
現(xiàn)在他要求我們繳納9%增值稅,1%附加稅,2%企業(yè)稅,我們本次提供的稅票是13%,那該如何抵扣這幾個稅?假如本次回款金額是90萬,對方要求繳納的12個點稅金以90萬為基礎(chǔ),我們提供13%的專票是60萬,那我們繳納的附加稅企業(yè)稅該如何計算應(yīng)退稅金額?
同學(xué)您好,如果他們按照90萬為計稅基數(shù),首先你們要算出90/1.09*0.09=7.43萬,60/1.13*0.13=6.9萬,實際上本期實際繳納的增值稅是7.43-6.9=0.52.那么需要退給你增值稅部分為6.9-0.5=6.38萬。城建附加對方退不退需要你跟對方去談了
那對方要求的1%附加稅和2%企業(yè)所得稅,我按照90萬計算嗎?
同學(xué)你好,1%附加是2%的企業(yè)所得稅是按照90萬來計算的。