學(xué)員你好,應(yīng)納稅所得額時(shí)調(diào)增調(diào)減如果入賬,計(jì)入報(bào)表,如果不計(jì)入,后期匯算清繳就是按賬表如實(shí)填寫不用再調(diào)整了
所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,我想咨詢所得稅匯算清繳的年報(bào)需要按照調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額填表嗎?還是按照賬上的報(bào)表填寫?謝謝
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣,就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎?
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在算應(yīng)納稅所得額額時(shí)調(diào)增調(diào)減了,后期匯算清繳就是按賬表如實(shí)填寫不用再調(diào)整了對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表,管理費(fèi)用里面的招待費(fèi),我按調(diào)增后的金額填寫,后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了,一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時(shí)調(diào)整比較好呢?
請(qǐng)問老師,如果計(jì)算出一個(gè)公司的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)就不用算所得稅了吧?等到匯算清繳再來調(diào)增調(diào)減應(yīng)納稅所得額?
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本