你好;? ?可以享受的;4季度還是免稅的; 23年看 文件哈 (目前沒有文件出來? ?)
老師您好,我們是個體戶,按季報增值稅,核定的銷售額起征點是季度40320, 平均月13440,上季度七月開票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過起征點就要全額交稅,是單九月開票金額需要全額交稅呢?還是整個季度都要全額交稅?
老師我企業(yè)是五月份辦理的稅務登記,小規(guī)模企業(yè)按季度申報這個月開四十五萬可以免征增值稅對嗎還是下個季度才開始可以享受這個稅收優(yōu)惠
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
老師您好 我們是核定征收個體戶,現(xiàn)在按季度申報增值稅,申報銷售額是77萬,這個季度開票6塊錢,還可以享受免征增值稅嗎
老師您好 我們是核定征收個體戶,現(xiàn)在按季度申報增值稅,申報銷售額是77萬,這個季度開票6塊錢,還可以享受免征增值稅嗎?還是必須要交這23000的稅費呢
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報稅呢?賬務該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報和定期定額戶自行申報怎么申報。兩者之間存在關系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調整到其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時其他非流動資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計提攤銷,具體如何賬務處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務處理?
老師,請問推廣服務的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務員的推廣服務提成)做為推廣服務成本可以嗎?
老師請教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報表上短期投資為負數(shù),請問這種是什么情況?需要調整報表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進的標簽,計入原材料是嗎,二級科目可以隨便設立還是有規(guī)定?
老師,請問公司借款給個人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務報酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個是不是之前預交個稅都可以退了
這個月購買了財務軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務風險不?
表3我就這樣子填,對嗎
你好; 你有扣除項目嗎; 沒有扣除項目; 欄次寫0? ?
攔次寫0是什么意思
你好; 你沒有扣除項目;這個欄次寫 0? ?
就是這個減免申報表不填嘛 直接在主表填?
就這樣是嗎 老師
是的; 不超過45萬 直接寫11欄次? ?
麻煩老師幫我看下這個數(shù)據(jù)填寫的對不對
?你好;? ?為什么你要寫12欄次 ; 你不是沒有超過45萬嗎??
我們是核定征收啊……填45萬就是這樣啊,還是要交稅啊……老師還有4次追問了….
你好;? ?不超過45萬; 都 是在11欄次去報免稅 ; 超過了45萬? 計入12欄次去報? ?
就是這樣是嗎
不是讓你去填寫45萬? ?; 你? 自己銷售額是好多 ;? ?你之前沒有填寫過數(shù)據(jù)嗎? ?
11月的新公司,您直接說怎么填吧 2022年一共就開了6.62的票
你好;? ?就把你 6.62的金額在11欄次去報免稅; 其他欄次都不寫? ?
那不就是最開始那個截圖嗎 ,那就要交23000的稅
你好;? ? 你只有6.62 ;是10-12月 開票產(chǎn)生的; 只需要寫這個金額;? 你是不是把其他金額也寫了。? ? 你不會把77萬 這個金額也填寫了吧? ?
77萬系統(tǒng)自己帶出來的,我刪除不了
你好 ;? ?你只需要 4季度的數(shù)據(jù)寫11欄次的? 6.62金額即可; 其他欄次不用寫 ;? 減免表也不寫 ; 就可以減免免稅的 ;如果你系統(tǒng)填寫后還是提示繳納稅費; 要么就是你申報表其他欄次填寫錯誤了。 要么就是你 地方系統(tǒng)有問題? ?