你好,現(xiàn)在季度不超過30萬元免征增值稅和附加稅了,
個體戶開發(fā)票每個季度都超30萬,這個月之前一直是按月繳納,交的大約是3.5%左右,從這個月稅務局說季度超30萬要全額征收,讓我補交上個月的個人所得稅。我想知道等年底總結,這個季度之前繳納的稅還要補交嗎?還是只補交這一個季度的?
老師您好,我們是個體戶,按季報增值稅,核定的銷售額起征點是季度40320, 平均月13440,上季度七月開票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過起征點就要全額交稅,是單九月開票金額需要全額交稅呢?還是整個季度都要全額交稅?
請問個體戶增值稅是每個月申報,今年我們是交1個點的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅按季申報的話那要交多少稅呢?第一次報上個季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營所得稅開票金額一樣,是否要分開交一個點?
個體戶上個季度是查賬征收的,這個月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報,月銷售額定的是3萬,那如果我這個月只開了2萬的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報的時候要申報什么稅?如何申報呢?
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調了未分配利潤 ,沒有再去調2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
我們是核定銷售額征稅的,如果不主動申請變更,會自動可以享受月10萬,季度30萬免稅的優(yōu)惠政策?
而且增值稅是系統(tǒng)自動申報,這個季度的系統(tǒng)已經(jīng)按核定的起征點40320免稅申報完成了,如果可以享受季度不超30萬免稅,報稅系統(tǒng)是不是也應該相應的發(fā)生變化呢?不應該再顯示核定的銷售額40320和相應的稅額啊
核定銷售額征稅的也可以享受月10萬,季度30萬免稅的優(yōu)惠政策
之前聽學堂老師的直播課時說核定銷售額和季度不超30萬只能享受一個,不能同時享受,這方面的規(guī)定有正式文件嗎?謝謝
核定銷售額你所在企業(yè)是否是增值稅小規(guī)模納稅人,如果是,而且月銷售額不滿10萬或季度銷售額不滿30萬,就可以享受本次增值稅減稅政策。
是小規(guī)模的,如果是一般納稅人就只能核定,不享受季度30免稅對吧?直播老師講的情況應該是一般納稅人企業(yè)
一般納稅人無論核定或不核定,都不能免征,
嗯,明白了,謝謝您
你好,應該的,祝你學習快樂,