你好;? ? ?一般都是2個月左右? ;長的可能3個月的; 這個避免不了的??
老師你好,我請教一下,我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單上的出口日期是2022年的4月8號,但是收到的進項發(fā)票對方單位是10月13號開具的,于是我們的出口發(fā)票也是這個月才開具,在這種情況下,這張進項發(fā)票還能出口退稅嗎?有時間要求嗎?
老師好,我們深圳是出口外貿(mào)企業(yè),我們公司退稅時間周期兩三個月才到賬。有什么方法可以縮短時間呢?
你好陳老師我是咱們購課學(xué)習(xí)!我們河南的,外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開的有已開銷售發(fā)票,進項出口退稅已勾選12月,我1月稅務(wù)申報所屬這個月申報只用申報電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報吧!現(xiàn)在進項還沒有稽核,不清楚什么時間申報出口退稅,課程沒有
老師咨詢下外貿(mào)公司如何運營和出口退稅,比如收到了海外客戶5萬貨款,5萬不用開發(fā)票,我們作為中間采購方 去廠里采購了4萬的貨,長里給我開了4萬的專票,我是不是可以拿4萬的專票去出口退稅? 1、我們收到5萬 不用給客戶開票,那我們是怎么納稅的呢? 2、出口退稅退什么稅? 13個點全退嘛?
老師好,我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),12月份的報關(guān)單之前的同事在二月份才申請退稅,批次是2024年12月,但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認,然后我這個月把上年剩下的出口發(fā)票也開了,我的出口退稅勾選進項發(fā)票確認也是在三月,就是說三月有兩個批次的出口退稅的金額,這種有沒有影響?然后我到時候出口退稅申報表是填2024年12月003批次嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會計分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細的會計分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認在A公司還是確認在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認定,是認定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動,外請講師過來在活動培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個稅剔出來,那這個具體要怎么實操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎