借銀行存款 520000 貸主營業(yè)務收入 452400 應交稅費應交增值稅銷項稅額67600
銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為16380元,價款稅收到,并存入銀行。做會計分錄
銷售產(chǎn)品,銷售收入為4000000元,增值稅為520000元,貨款及增值稅稅款已收導,存入銀行,銷售成本為2000000元。
銷售a產(chǎn)品200件售價計300000元增值稅銷項稅額為39000元款項收到并存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)其成本120000編制會計分錄
銷售商品一批價款甲商品300000元。增值稅39000元,款項尚未收到。同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本200000元。以銀行存款支付商品展銷攤位租賃費5000元。銷售甲產(chǎn)品一批價款200000元,乙產(chǎn)品一批價款300000元,企業(yè)開出的增值稅用發(fā)票上注明銷項稅額65000元,款項已收回存入銀行。上述甲商品的貨款已收到,存入銀行。宜軒公司來購買乙商品,售價為20000元,增值稅為2600元,其中已預收全部款(包括增值稅)的40%,款項存入銀行。深上述乙商品的余款已收到,存入銀行。銷售不需要用的原材料一批,售價15000元,增值稅為1950元,全部款項收到存銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本10000元。出租一固定資產(chǎn)取得租金收入5000元,其中該固定資產(chǎn)的月折舊額為3000元。
銷售產(chǎn)品售價總額520000元,增值稅為稅額為67600元,款項存入開戶銀行。同時結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本250000元,會計分錄
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
借主營業(yè)務成本250000 貸庫存商品25000