您好 借:銀行存款 4000000%2B520000=4520000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額520000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000000 貸:庫(kù)存商品 2000000
銷售產(chǎn)品一批計(jì)銷售收入400萬(wàn)元增值稅520000元價(jià)稅款收存銀行分錄
銷售產(chǎn)品,銷售收入為4000000元,增值稅為520000元,貨款及增值稅稅款已收導(dǎo),存入銀行,銷售成本為2000000元。
銷售應(yīng)交消費(fèi)稅產(chǎn)品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項(xiàng)均已收存銀行。假定消費(fèi)稅稅本為10%產(chǎn)品銷售成本800000元.
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款1800000元應(yīng)收增值稅稅額為231000元,貨款已收到并存入銀行
銷售產(chǎn)品售價(jià)總額520000元,增值稅為稅額為67600元,款項(xiàng)存入開(kāi)戶銀行。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本250000元,會(huì)計(jì)分錄
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級(jí)會(huì)計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開(kāi)這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬(wàn),出口退稅和開(kāi)票跟收到美元做法一樣嗎
請(qǐng)問(wèn),2個(gè)客戶共同買一臺(tái)設(shè)備,平分金額,要開(kāi)2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬(wàn)的 不減的話要超100萬(wàn)了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬(wàn),材料8萬(wàn),運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
小規(guī)模納稅人申請(qǐng)成為一般納稅人需要的步驟和資料
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)這道題的解析為什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年嗎
向個(gè)人借款支付的利息可以入賬嗎
2B是什么意思呢?
沒(méi)有您說(shuō)的2B啊? 哪里有這個(gè)數(shù)據(jù)