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Q

老師好,別的公司12月給我們開了發(fā)票,我們把這個記賬到2023年一月份可以嗎

2023-01-04 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 10:23

您好,若是12月業(yè)務(wù),可以計入1月份

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:23

您好,若是12月業(yè)務(wù),需要12月暫估后,可以計入1月份

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:30

我們還沒有付款,我覺得是可以的但是會計為什么說不行啊

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:31

先把發(fā)票給他,先暫估嗎,如果是其他月份也是一樣的道理嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:38

您好,不是,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生和合同金額暫估

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:40

老師我的意思是,只要收到發(fā)票或者開出去的發(fā)票必須給會計做賬嗎,那公司有的員工報銷拿著前1個月或者2個月的發(fā)票我們都給他報了

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:42

就像一個權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,不管實際收到款或者付了款沒有,我們都應(yīng)該在發(fā)生的月份記賬;另外報銷的金額不是很大可以拿前幾個月的發(fā)票來報銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:42

您好,1是的,2但沒收到發(fā)票,有業(yè)務(wù)發(fā)生,也得做賬

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:46

好的老師,比如別人報銷車費或者招待費都是拿著前幾個月的票來報銷,我們都報了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:52

您好,沒跨年沒問題的

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快賬用戶9226 追問 2023-01-04 10:57

好的,那有的跨年了那不是不可以啊

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:39

您好,也是可以,但需要按正確年度計提暫估

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您好,若是12月業(yè)務(wù),可以計入1月份
2023-01-04
嗯嗯,可以的,沒問題的
2022-12-23
六月份兒沒有做的可以啊。
2020-12-21
你你好;? ?可以的。? ?他們 做暫估到12月就行了。??
2021-12-28
你好,12月份暫估,然后次月收到發(fā)票,之后你再紅沖暫估在做發(fā)票的就可以,可以抵扣企業(yè)所得稅,你們單位不需要認(rèn)證。
2021-12-31
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