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老師,21年年底有暫估了一筆成本,發(fā)票是22.12月收到的,這個有什么影響嘛

2023-01-04 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 10:20

你好,那你匯算清潔的時候怎么做的?

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:20

我也不清楚,我是后半年接管的帳

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:26

你好,那你看下去年的匯算清繳。有調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:26

如果沒有的話,你直接把這個收到的發(fā)票放到去年暫估的憑證后面。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:30

老師,如果有調(diào)整的話,是不是在我標注的這個地方有數(shù)據(jù)

老師,如果有調(diào)整的話,是不是在我標注的這個地方有數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:31

哦,在30欄里面填寫的,不是在這里。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:34

是這里嗎

是這里嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:37

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:38

那匯算清繳沒調(diào)增,我就把收到的這張發(fā)票正常放到憑證后面就行哈

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:39

老師,那如果21年已經(jīng)暫估,在匯算清繳之前就收到了這張發(fā)票,這個用操作什么嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:40

好,對的,是的,暫估和發(fā)票一樣的,你可以把這個發(fā)票放到之前的記賬憑證后面,也可以紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:41

這樣怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:43

借應付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年都損益調(diào)整,貸應付賬款。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:46

其實是一樣的,不用調(diào)整啊,這個

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:49

你好,那你之前賬上提現(xiàn)了暫估嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:50

賬上提現(xiàn)了暫估,現(xiàn)在收到了發(fā)票,你不在紅沖暫估體現(xiàn)收到發(fā)票這一個業(yè)務動不?

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:54

這是暫估的那個憑證,暫估字字眼只在摘要上體現(xiàn)了,這個憑證還沒打印裝訂,現(xiàn)在我只需要把摘要改下就行吧

這是暫估的那個憑證,暫估字字眼只在摘要上體現(xiàn)了,這個憑證還沒打印裝訂,現(xiàn)在我只需要把摘要改下就行吧
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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:55

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 10:57

老師,如果年底暫估,在匯算清繳之前沒有收到發(fā)票,,這個在賬務或者稅務上又該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:58

實際與業(yè)務的賬上不用調(diào)整在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶2599 追問 2023-01-04 11:01

后來再收到發(fā)票的話用操作什么嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 11:03

紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。需要納稅調(diào)減、匯算清繳的時候。

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你好,那你匯算清潔的時候怎么做的?
2023-01-04
你好,發(fā)票給你開進來了,暫估和發(fā)票一致的,不用調(diào)整
2022-04-24
你好;暫估與你實際發(fā)票有差異金額嗎 ?材料銷售 出去沒有
2022-04-12
你好在22年二月份做就可以的,紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
2022-04-07
學員朋友您好,業(yè)務真實,匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2024-01-14
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