需要先抄了稅才能開票的。
您好,我想問下公司新成立的,上個(gè)月沒有業(yè)務(wù),這個(gè)月零申報(bào),還需要先抄稅嗎,因?yàn)殚_票軟件沒有安裝,只有一個(gè)稅盤
老師,我想問一下我今天將稅控盤進(jìn)行了匯總上傳,但我想著明天再申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)里面的增值稅及各種報(bào)表。清卡可以明天再做嗎?還是說匯總上傳必須要和遠(yuǎn)程清卡在同一天???
老師,上個(gè)月報(bào)完增值稅,沒清盤,今天打開還是上個(gè)月的數(shù)據(jù),是因?yàn)闆]清盤的原因嗎?
小白求解,清卡是不是點(diǎn)那個(gè)反寫監(jiān)控?我上個(gè)月還有4張發(fā)票,總的是10份票量,然后今天去領(lǐng),沒有領(lǐng)到票,說沒有清卡,我以為上個(gè)月報(bào)完了稅還能領(lǐng)6份
請(qǐng)問我今天要開票,我上個(gè)月的稅盤要不要先清卡,因?yàn)槲疑蟼€(gè)月的增值稅還沒有來得及報(bào)
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
意思是我要抄報(bào)清卡的
-?你好,月初只要抄稅了就可以開票,申報(bào)期結(jié)束前清卡就好
抄稅是不是就是匯總上傳就行了
是的,就是匯總上傳就行