您好,意思是要做賬對(duì)嗎
應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理?!纠考坠緸橐话慵{稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實(shí)際成本核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批并作為原材料入庫(kù),價(jià)款為40萬(wàn)元,已開出商業(yè)匯票, 原材料已入庫(kù)。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應(yīng)付票據(jù) 400000 老師為什么這里原材料的入賬價(jià)值是364000而不是40萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)處理?!纠考坠緸橐话慵{稅企業(yè),增值稅率13%,材料按實(shí)際成本核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批并作為原材料入庫(kù),價(jià)款為40萬(wàn)元,已開出商業(yè)匯票, 原材料已入庫(kù)。 借:原材料 364000 (400000×91%) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 36000 (400000×9%) 貸:應(yīng)付票據(jù) 400000 老師為什么這里應(yīng)付票據(jù)只是買價(jià)40萬(wàn),而不是像其他情況一樣是價(jià)稅合計(jì)數(shù)額?
1.甲公司為一般納稅人,其存貨采用計(jì)劃成本核算。上月月末“原材料”帳戶帳面余額為280000元,“材料成本差異”帳戶的貸方余額為3100元。本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入原材料10000公斤,增值稅專用發(fā)票注明原材料價(jià)款為500000元,增值稅額為65000元;進(jìn)貨運(yùn)費(fèi)10900元(含9%增值稅),保險(xiǎn)費(fèi)3922元(含6%增值稅),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫(kù),實(shí)收材料9900公斤,短少100公斤系運(yùn)輸途中合理?yè)p耗。單位計(jì)劃成本為每公斤50元。(2)購(gòu)入原材料,實(shí)際支付的價(jià)款為30000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2700元。上述農(nóng)產(chǎn)品的計(jì)劃成本,28000元,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)本月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本60萬(wàn)元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用50萬(wàn)元,制造車間領(lǐng)用3萬(wàn)元,管理部門領(lǐng)用2萬(wàn)元,在建工程(廠房)領(lǐng)用5萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)上述交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
2.東方公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2019年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采購(gòu)材料一批,價(jià)款50000元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)已支付。(2)銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款150000元,款項(xiàng)尚未收到,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。(3)領(lǐng)用產(chǎn)品一批,用于工程建設(shè),成本價(jià)40000元。(4)采購(gòu)材料一批,價(jià)款10000元,材料已入庫(kù),開出期限為6個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張。(5)領(lǐng)用材料一批,用于集體福利,進(jìn)價(jià)為20000元。(6)當(dāng)月上交增值稅30000元。計(jì)算:2019年6月增值稅的銷項(xiàng)稅額、可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額增
銷售一批庫(kù)存原材料,取得含稅價(jià)款226萬(wàn)元;(3)將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批自制產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計(jì)為10萬(wàn)元,無(wú)同類服裝的售價(jià),成本利潤(rùn)率為10%;(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬(wàn)元,增值稅稅額26萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù)已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%,運(yùn)費(fèi)稅率為9%要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)(單位:萬(wàn)元)。(1)2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算2021年11月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?