學(xué)員你好,借*管理費(fèi)用-辦公費(fèi)或者固定資產(chǎn)都可以

公司是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè),在6月份買了20部總價(jià)約10萬(wàn)多的手機(jī)給公司員工辦公用。開的是專票,其中有2部我在七月申報(bào)期用來抵扣銷項(xiàng)了,金額12033.62,稅額:1564.38元,請(qǐng)問這兩部手機(jī)的票我如何入賬?直接放在管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 可以嗎?
老師您好分公司買了70臺(tái)手機(jī)共計(jì)9.8萬(wàn)元是給分公司銷售人員做銷售用的,老板帶回來的是開給總公司的發(fā)票,這樣可以入到總公司的賬上嗎?
請(qǐng)問,買了2部單價(jià)5500元和4900元的手機(jī)用于銷售主管,管理人員辦公用,分錄怎樣做,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問,老板買了2部單價(jià)5400元和4900元的手機(jī)報(bào)銷,開的公司發(fā)票,分錄怎樣做,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問,老板買了2部單價(jià)5400元和4900元的手機(jī)報(bào)銷,開的公司發(fā)票,作為員工獎(jiǎng)勵(lì),分錄怎樣做,需要做其他什么處理嗎?
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬(wàn)的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

