你好,你可以這樣做,你收錢的這個公司借銀行存款貸其他應付款,你付款的公司可以借其他應付款貸銀行存款。
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
老師,客戶用2家公司分別給我們轉了60萬,然后實際有業(yè)務往來的是一家公司,我們給其中一家公司開票120萬,那我們做賬的時候應該怎么做呢
發(fā)現(xiàn)以前年度有兩家相關聯(lián)公司,用A公司給我們付款,然后我們給B公司開了票,當時沒有簽到三方協(xié)議,已經3年沒有合作了,但是查賬發(fā)現(xiàn)兩家公司都掛著往來款,其實是已經開完票,收完錢的了,現(xiàn)在要怎么銷掉賬,可以直接相沖嗎?
老師,如果3家公司簽了三方協(xié)議,只是走賬,都是掛的往來款該怎樣做分錄,就是一家公司給我付20萬往來,我付給另一家公司20萬往來,分錄怎么寫才可以平賬
老師:我們給另外一家公司匯了一筆往來款400萬,過段時間還會給我們退回來,這樣的話我怎么做分錄?預付賬款還是其他應收款?
老板名下有2個公司,一個一般納稅人,一個小規(guī)模,一般納稅人的增值稅是九個點,然后小規(guī)模開票的話是一個點,購進這些材料,購進的話是13個點,如果銷售同一個產品是用一般納稅人開票呢,還是小規(guī)模開票開票比較劃算?
老師,您好,我們公司是一般納稅人,別的公司租了我們公司的廠房,電費每個月都開進了我們公司,我們公司沒有電費的經營范圍,可以開發(fā)票給租戶嗎
老師,我之前在的公司都是規(guī)模小的公司,現(xiàn)在也是剛到新單位兩個月,國企,規(guī)模比較大,需要獨立做全盤賬,年收入很大,保安服務業(yè),我現(xiàn)在壓力比較大,從這個季度起也不是小微企業(yè)了,就是比較擔心做錯賬多交稅什么的,我想聽聽老師的意見,因為以前的工作經驗并沒有兩年,現(xiàn)在需要獨當一面,咋就就有點大,
我們現(xiàn)在補繳了一次去年年底收入,不是調表不調賬嗎?現(xiàn)在我這個會計分錄應該怎樣做呢?有點整不明白了?
買賣二手車協(xié)議需要交印花稅嘛?
物業(yè)會計,物業(yè)費提前交,交之前欠交的,到期繳納的這三種交物業(yè)費的方法,憑證做法一樣嗎,5月份成立的,之前物業(yè)走了,開始新賬該如何做
4月,5月的費用沒及時報銷,報到6月,導致6月利潤負數,這怎么辦,可以調嗎還是實際做,因為老板心想這個月賺點怎么變成虧了
老師 現(xiàn)金流量表季報怎么取本期數據
小規(guī)模納稅人企業(yè)每季度申報增值稅及附加稅費,是由每季度總的銷售金額÷1.03嗎?
老師好!我公司是一般納稅人,采購貨物,對方是小規(guī)模納稅人,開的普票,我能按13%的稅率做進項嗎?
就這三方協(xié)議,我公司是丙方,那二級科目是不是只能掛一家公司吧,要不然平不了賬吧
對的同學你的理解是正確的
那分錄怎么寫比較合適了
其他應付款是給你打款的那家公司
不是,是付給另一家公司,意思是A公司給我打款然后我付給B公司
對的你們只是過一手,又不賺差價
那分錄咋寫
你收錢的這個公司借銀行存款貸其他應付款, 你付款的公司可以借其他應付款貸銀行存款。
那不是同一家公司那不平不了賬,比如收款 借:銀行存款 貸:其他應付款-A公司 付款 借:其他應付款-B公司 貸:銀行存款 那2個不同的其他應付款不就平不了賬 嗎?
同學就是其他應付款——a公司
意思二級明細都掛A公司嗎?
對的呀同學就是這樣的