借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行
老師,以前年度未結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫(kù)存商品,現(xiàn)在調(diào)賬借貸方向怎么做
老師,以前年度庫(kù)存商品做賬記少了,結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了,怎么辦?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,少結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)庫(kù)存商品,今年報(bào)表出完了才發(fā)現(xiàn),這個(gè)可以明年補(bǔ)記么
劉老師,剛才的問(wèn)題沒(méi)有結(jié)束,如果借以前年度損益調(diào)整 貸,庫(kù)存商品,那庫(kù)存商品不是減少了嗎?因?yàn)橐郧皶汗磐辏履┒家呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師我們賬面庫(kù)存太高 我可以借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存嗎 一千年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會(huì)預(yù)警還是高了會(huì)預(yù)警
個(gè)體戶開普通發(fā)票,之前沒(méi)開過(guò),今天是不是可以直接開30萬(wàn)都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價(jià)650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個(gè)月內(nèi)支付款項(xiàng)乙公司收到A產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司估計(jì)A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計(jì)的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購(gòu)貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對(duì)2X19年度利潤(rùn)總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個(gè)點(diǎn)的專票可以嗎
老師好,有沒(méi)有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請(qǐng)問(wèn)一下:我們?cè)麧?rùn)毛利在15%,現(xiàn)在利潤(rùn)毛利要在10%,怎樣倒推計(jì)算出其中一個(gè)主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個(gè)原料的主料
老師,不含稅進(jìn)價(jià)是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價(jià),要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對(duì)方一個(gè)剛成立的公司開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅務(wù)還沒(méi)走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說(shuō)有別的說(shuō)法呢
老師,我們給客戶談價(jià)格都是談的含稅價(jià),但是這個(gè)客戶是個(gè)中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說(shuō),那么定價(jià)的時(shí)候是按含稅價(jià)合適還是按不含稅價(jià)談合適,有什么區(qū)別?
這筆剛好應(yīng)交增值稅也錯(cuò)了的,是直接加應(yīng)交增值稅科目進(jìn)去嗎?
你好,增值稅是怎么算的?什么具體的錯(cuò)誤?
做賬時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額算錯(cuò)了,少了增值稅進(jìn)項(xiàng)
借額庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整庫(kù)存商品。
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品
老師 前面的庫(kù)存商品入少了,是直接做差額分錄就好了嗎?
是的是的,是這么做的,都是做差額的。
怎么我的軟件沒(méi)有以前年度損益科目的?
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代替。
謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題,申報(bào)表的應(yīng)交增值稅大于賬上的應(yīng)交增值稅,怎么辦呢?
是小于,打錯(cuò)了
你能查一下什么原因嗎?
我查了,就是偶爾有時(shí)候發(fā)票多認(rèn)證了,但是實(shí)際做賬沒(méi)有見到發(fā)票,金額不大一千多這樣子。
你好,那你可以補(bǔ)上的,現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎?沒(méi)有收到發(fā)票的話,你問(wèn)一下對(duì)方,發(fā)票丟失的,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問(wèn)他要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
有點(diǎn)久了,加上還有以前財(cái)務(wù)做的時(shí)候也會(huì)有幾十幾百差額的,我現(xiàn)在想把賬做平咯!可以直接把差額的增值稅補(bǔ)上嗎?
你好,那你得說(shuō)一下具體的什么業(yè)務(wù),你得有發(fā)票才行不是嗎?
有些倉(cāng)儲(chǔ)單小額發(fā)票之類的,對(duì)賬也不好對(duì)了,可以直接進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
可以的,可以這么做的。
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我都沒(méi)打完全
你好,進(jìn)項(xiàng) 你是不想抵扣了嗎?