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Q

老師下午好,請問計提公司辦公樓租金,未付年底做計提的會計分錄怎么做?

2023-01-03 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 16:43

您好,沒太明白你的意思

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快賬用戶6017 追問 2023-01-03 16:44

公司本年的租金, 租金暫未支付,但要計提 這個時候計提的分錄應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:45

借管理費用租金 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶6017 追問 2023-01-03 16:50

不能用應(yīng)付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:51

不需要,其他應(yīng)付款就可以

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您好,沒太明白你的意思
2023-01-03
您好,
一、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證

借:管理費用--殘保金

貸:銀行存款(或現(xiàn)金)

二、如果提取的話

1、提取時

借:管理費用--殘保金

貸:其他應(yīng)付款--殘保金
2、上交時

借:其他應(yīng)付款--殘保金

貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2023-10-25
你好可以的呢? 按月記租金?
2023-05-15
同學(xué)你好 計入管理費用福利費
2023-01-10
借待攤費用 進項 貸銀行存款 每個月分攤借管理費用租賃費 貸待攤費用 沒有待攤費用的就用預(yù)付賬款
2019-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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