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老師你好,請問一下計提年終獎金的會計分錄怎么做。

2025-01-08 16:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 16:06

你好,這個借管理費用,年終獎,貸應(yīng)付職工薪酬,年終獎。

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你好,這個借管理費用,年終獎,貸應(yīng)付職工薪酬,年終獎。
2025-01-08
一、年終獎金做分錄是:與工資一樣計提。就是按員工的性質(zhì)計提工資。 二、借:管理費用——工資 借:銷售費用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費用——工資 借:研發(fā)支出——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2021-03-02
同學(xué)你好。 具體發(fā)的是什么 是獎金性質(zhì) 還是福利性質(zhì) 獎金計入工資 福利 計入福利費 不論哪種形式,都涉及申報個稅
2025-01-25
你好,多計提在24年可以直接沖回就可以,分錄 借:管理費用等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負(fù)數(shù) 職工薪酬本來就是先計提,再發(fā)放,匯算的時候按照實發(fā)調(diào)整
2024-03-06
你好 借:管理費用等科目 ??, ?? ????貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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