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當(dāng)時(shí)發(fā)工資用借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在員工要把這部分其他應(yīng)付款現(xiàn)金領(lǐng)走 摘要我寫,往來款還是發(fā)工資 憑證做,借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 后面是否需要附收據(jù)

2023-01-03 16:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-03 16:13

學(xué)員你好,寫領(lǐng)工資就可以的

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快賬用戶9786 追問 2023-01-03 16:14

后面是否需要附領(lǐng)取工資呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:15

需要對(duì)方簽名確認(rèn)的

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快賬用戶9786 追問 2023-01-03 16:16

你的意思是我把他沒領(lǐng)的這幾筆工資做個(gè)工資表,然后讓對(duì)方簽字是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:17

是的,沒領(lǐng)的這幾筆工資做個(gè)工資表,然后讓對(duì)方簽

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學(xué)員你好,寫領(lǐng)工資就可以的
2023-01-03
您好,首先第一個(gè)問題,你最好用庫存現(xiàn)金取過度的,雖然是借了法人的錢,然后第二個(gè)問題,不要忘記借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)計(jì)提,。
2022-05-30
借其他應(yīng)付款貸,庫存現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 修改匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2024-08-20
你好 ; 沒有發(fā)放你就掛在應(yīng)付職工薪酬 貸方放著即可; 不需要去 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目去掛著來支付的。 等著你支付后 :借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 即可
2021-09-18
你好,那實(shí)際應(yīng)該是用其他應(yīng)收款,是這個(gè)意思吧,現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。以后你用一個(gè)網(wǎng)來科目就行。
2023-03-20
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