你好,你開了紅字信息表,再開一個紅字發(fā)票的,需要開紅字發(fā)票,紅沖。
我開了張專票,開票有誤,跨月了需要紅沖,對方未認證,我需要收回所有聯(lián)次發(fā)票,銷售方申請紅字發(fā)票信息表,再開紅字發(fā)票是嗎
老師,由于銷方發(fā)票開重復了,需要我方開紅字信息表,我方開出來紅字信息表需要入賬嗎?對方還要把他開重復的那張票再給我方是吧?因為之前的票紅字信息表相當于沒取得發(fā)票
請問發(fā)生大量退貨,跨月了,購買方開具紅字信息表只能一張紅字信息表對應一張藍色發(fā)票這樣對應開具?還是可以多張藍色發(fā)票,只開一張紅字信息表給銷售方呢?u k
我們開出去的發(fā)票,對方抵扣了一半,整張發(fā)票都需要退回嗎?是對方開了紅字信息表我這邊再開具負數(shù)發(fā)票是嗎
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回來,我們再開紅字發(fā)票給對方
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現(xiàn)金折扣,是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
可我12月份只開了信息表忘記開紅字發(fā)票,開在1月份還行嗎?
可以的,可以這么做的。
那這個算是22年的還是23年的?
算2023年的收入,紅沖2023年的收入。