同學(xué)你好 這個(gè)可以的
12月一張專票信息開(kāi)錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開(kāi)了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
增值稅普票信息錯(cuò)誤跨月需要紅沖開(kāi)負(fù)數(shù),我錯(cuò)誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點(diǎn)刪除解決嗎
一般納稅人企業(yè)在去年12月份有兩張13%的普票開(kāi)錯(cuò)了巳在今年1月份沖紅,那么在今年1月份申報(bào)12月份稅款時(shí),開(kāi)錯(cuò)的這兩張普票還需要正常申報(bào)嗎?
我們2022年12月有一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票信息寫錯(cuò)了,可以今年1月沖紅嗎?
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
公司賣使用過(guò)的車虧了,購(gòu)時(shí)時(shí)55500元,賣價(jià)22800元,請(qǐng)寫下分錄呢
押金客戶刷的pos機(jī),最后到公戶上了,現(xiàn)在要退給客戶,可以直接退到到個(gè)人卡嗎?
這個(gè)題目不應(yīng)該是計(jì)算利息的終值嘛 你看一年2次 每次是100000*6%/2=3000 3000*(p/F,3%,6)=3000*1.1941=3582.3 不應(yīng)該這么計(jì)算嘛
老師,老板投入資金到公司,財(cái)務(wù)上要怎么走流程?
什么什么公司就都是有限責(zé)任公司在自己承擔(dān)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司承接了一項(xiàng)活動(dòng),負(fù)責(zé)參會(huì)人員30人的餐費(fèi)6000,還有參會(huì)人員做的大巴車1500源,分別怎么入賬呢
賣貨收到了現(xiàn)金,原始票據(jù)應(yīng)該是什么
在實(shí)際工作中,1、金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)按年限平均法折舊,但是匯算清繳的時(shí)候采用了固定資產(chǎn)一次性扣除,賬務(wù)還需要處理嗎?需不需要去確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債。 2、無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)上正常攤銷,稅法上研發(fā)加計(jì)扣除,導(dǎo)致的應(yīng)納稅所得額的這個(gè)需要賬務(wù)處理嗎?
老師,我是固定資產(chǎn)投資,我是不是要問(wèn)下他1.1個(gè)億是現(xiàn)金出的還是估價(jià)?如果是估價(jià)如何入賬
老師,如果公司新員工在這個(gè)月從4月份開(kāi)始補(bǔ)交社保,但是4.5月份沒(méi)有申報(bào)過(guò)工資,是不是要把4.5月個(gè)稅更正申報(bào)?。?/p>
增值稅要怎么處理
同學(xué)你好 直接紅沖就可以
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以