借委托加工物資,貸應收賬款。
我們的客戶給我們加工東西,產(chǎn)生了費用,然后這個費用抵扣我們給他供貨的貨款,這個分錄怎樣做?
老師,客戶之前有欠貨款未結(jié)清,客戶現(xiàn)在幫我們公司加工產(chǎn)品,客戶用這個加工款抵扣之前的貨款,會計分錄怎樣做呢
老師,客戶有個產(chǎn)品需要再次加工一下,讓我們公司發(fā)給別人做,讓我們先代付,之后一起結(jié)貨款給我們,怎么做賬
老師,客戶有個產(chǎn)品需要再次加工一下,讓我們公司發(fā)給別人做,讓我們先代付,之后一起結(jié)貨款給我們,怎么做賬,前面已經(jīng)做了應收了
你好,老師!我老板之前的工廠關(guān)了!之前做的貨現(xiàn)在以新公司的名義出貨開票給客戶!但貨款還得要給回老工廠!怎樣合理從公戶取錢出來呢?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構(gòu)服務,我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
要確認收入嗎
如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會計分錄怎樣做了
銀行之前的貨款已經(jīng)確認了收入,不是嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,然后在借方有余額,現(xiàn)在你支付給他的加工費現(xiàn)在不支付了,抵了這個應收賬款不就可以了?
如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會計分錄怎樣做了
借原材料,貸應收賬款。