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老師,客戶之前有欠貨款未結(jié)清,客戶現(xiàn)在幫我們公司加工產(chǎn)品,客戶用這個加工款抵扣之前的貨款,會計分錄怎樣做呢

2023-01-03 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 13:23

借委托加工物資,貸應收賬款。

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快賬用戶9936 追問 2023-01-03 13:25

要確認收入嗎

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快賬用戶9936 追問 2023-01-03 13:26

如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會計分錄怎樣做了

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:30

銀行之前的貨款已經(jīng)確認了收入,不是嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,然后在借方有余額,現(xiàn)在你支付給他的加工費現(xiàn)在不支付了,抵了這個應收賬款不就可以了?

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快賬用戶9936 追問 2023-01-03 13:35

如果客戶提供原材料來抵扣之前欠的貨款,會計分錄怎樣做了

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齊紅老師 解答 2023-01-03 13:37

借原材料,貸應收賬款。

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借委托加工物資,貸應收賬款。
2023-01-03
你好,另外80塊是屬于你們公司的收入,是不是?
2024-11-01
你好; 借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費- 應交增值稅; 借 委托加工物資-加工費 貸應收賬款
2021-12-31
借其他應付款,貸銀行放款。
2023-09-09
借:銀行存款?69790 貸:應收賬款69790 借:應收賬款-34895 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2021-03-10
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