您好,您說的開什么發(fā)票呢?
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗,結(jié)果在設置科目的時候沒有設置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應該怎么辦?
老師,去年公司有發(fā)生流水,有發(fā)票,但是沒有核定稅種,也沒有做賬。今年才核定了稅種,下個月才可以開始報稅,而且不能不申報去年的稅了,請問新建賬套的話是從今年開始還是去年開始呢?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務局也沒上傳過財務報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
老師,新成立2個月的公司,還沒有買財務軟件做賬,沒有流水,想從今年1月開始做,但是12月份開了發(fā)票,怎么辦呢
老師好!去年9月成立的公司,9月份就開始產(chǎn)生業(yè)務了今年1月份才核的稅,那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務都做到1月份,還是從9月份開始建賬補賬呢?怎么更合理呢?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
開了增值稅專用發(fā)票
意思是你們的費用發(fā)票嗎,? 金額多少
一些業(yè)務發(fā)票,采購和銷售的,110多萬
哦, 這種情況建議還是12月份入賬比較合適
就是收了進項專票,也開了銷項發(fā)票
那就是12月份建賬比較合適
開了發(fā)票還是要建賬是吧
對的, 沒錯就是這個意思