 
                            同學(xué)你好 計入管理費(fèi)用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    辦理不動產(chǎn)證,交了工本費(fèi),這個是怎么入賬的。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)辦理土地證時,支付的不動產(chǎn)登記費(fèi)記入什么科目?
辦理不動產(chǎn)登記證工本費(fèi)怎么做賬務(wù)處理?
老師!公司房產(chǎn)辦理房產(chǎn)證繳納不動產(chǎn)登記費(fèi)有發(fā)票嗎
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


列支辦公費(fèi)么?如果取得發(fā)票分別是去年4月份和6月份的,當(dāng)時經(jīng)辦人員墊支的這筆費(fèi)用(3000元左右費(fèi)用),今年才把相關(guān)發(fā)票和簽字手續(xù)拿來財務(wù)報銷(預(yù)計今年1月份才能支付給當(dāng)時辦理不動產(chǎn)登記費(fèi)經(jīng)辦人),像這種情況能報銷么?如果能報銷話怎么做賬務(wù)處理?
還有一點(diǎn)這筆費(fèi)用是由我們母公司撥付給我們(我們是子公司),然后由我們支付給當(dāng)時墊支這筆費(fèi)用的經(jīng)辦人員
同學(xué)你好 對的 是這樣的 直接做費(fèi)用
嗯,我想問下如果可以報銷話,把這些票據(jù)手續(xù)先入到去年年底,賬務(wù)處理做:借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款(個人名字)?然后到今年收到母公司將此款轉(zhuǎn)入我們賬戶時,借:銀行存款貸其他應(yīng)付款-母公司名稱,支付這筆費(fèi)用時:借其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款(個人名字)貸銀行存款?這樣做可以嗎?支付這種款是否能公轉(zhuǎn)私?
同學(xué)你好 這個可以的
像這種個人墊支費(fèi)用和跨年發(fā)票,讓經(jīng)辦個人寫個情況說明,部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬,這樣可否?跨年發(fā)票這種,到今年做企業(yè)所得稅匯算清繳時,是否需要調(diào)整?還是如何處理?
同學(xué)你好 這個可以的
同學(xué)你好 有需要調(diào)整的匯算清繳的時候調(diào)整就可以
嗯,如果先掛賬時計入其他應(yīng)付款二級科目設(shè)某某職工可以嗎?
還是直接掛職工名字就可?
這個掛職工名字可以的
如果有母公司員工和法人、子公司法人和員工簽字的票據(jù),在子公司報銷,這個報銷費(fèi)用是由母公司轉(zhuǎn)入子公司賬戶后,再由子公司付給母公司員工,像這種情況是否可以這樣做?符合財經(jīng)法規(guī)和制度么?老師
同學(xué)你好 這個可以 母公司掛往來
母公司做借其他應(yīng)收款-子公司名稱貸銀行存款 子公司做借銀行存款貸其他應(yīng)付款-母公司名稱 子公司支付這筆款時:借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款
對的 就是這個意思的